計入其他業務收入,交增值稅就行
老師,我們這有個公司跟法人借了40萬,如果年底要平賬,這個怎么處理好一些?假如公司有很多收入來源,如果用這個收入去還錢,那么取得這個收入會有個增值稅,還會涉及到企業所得稅。如果說法人不需要公司還錢了,那這筆欠款走營業外收入,還是要交5%的企業所得稅,這樣理解對嗎?還有一種情況是我大概看到有人建議說這筆錢可以由債權轉股權,就是轉為法人對公司的投資,因為公司目前沒有實收資本,那可不可以入賬為借其他應付款貸實收資本?這種情況是不是只交個實收資本的印花稅,現在是減半政策的話是萬分之二點五,我這么理解對嗎,而且這三種方法利弊如何,老師能給些建議嗎,因為我不懂稅務籌劃還有預警風險的,老板就是想省錢少繳稅,這個該如何處理好一些?
老師好,我公司主營農產品種植,在臨時用工上是常事,四月份有三十余個臨時工人員給我公司除草,產生費用六萬有余,為了不開票就準備找一百有余的身份證分別一人造幾百元的工資,個稅也正常申報了,領導還說以后產生的臨時用工工資都這樣操作,我作為用工方的財務人員,我是反對的也有給領導反饋不可行,畢竟一年有接近一百萬元的勞務費產生,如果我聽取的領導這樣的安排,財務人員及我公司會涉及哪些風險呢?
老師,請幫我看一下這個應該怎么做? 公司廠房從8月份出租,因為對方的營業執照沒有辦下來,所以一直沒有簽租憑合同,租客執照已辦好,預計10月15日簽合同,免租期4個月,即8.9.10.11月是免租的。在這期間租客產生了水電費如9月就電費11萬,(從我司對公賬戶扣款了) 問題1.簽訂租憑合同起始日是否就如實際填8月1日? 2.拿8月1日起租合同去稅務局増加從租,免租期沒有收入那就不產生稅? 3.我司代繳電費,等租客轉到我司對公賬戶,此項代繳電費對公賬戶為收入,那稅務局要不要我開票?如果開了票它就會識別是收益,但是它只是代繳的費用,那我應該怎么樣子把這個費用做平不用交稅?
老師好,我公司主營業務是水果種植,為了方便儲存自產水果建了幾間凍庫,可是有多余的空間就租給別人了,我收到這筆租賃費應該如何做賬及報哪些稅呢?
老師,我公司為商貿一般納稅人,有貨物運輸服務和花卉苗木銷售經營,18年、20年分別購入貨物名稱為:綠化植物、盆栽植物,和花卉苗木,賬務處理是庫存商品,但是當時沒有做入庫單之類的庫存商品類的單子,就只有發票,現在期末庫存商品科目余額50萬,當時銷售方開具的發票有免稅的”盆栽植物“、月季小苗;有3%稅率的”花卉盆景“;票種有以前通用機打發票的和增值稅普通發票的、發票上有的寫了數量、有的沒有寫;實際庫存已經沒有了,早就給建筑公司種對方項目地里了,只是對方沒有收到工程款,就一直沒給我們貨款也就一直沒開發票,我們現在如果要將這個庫存商品期末余額的金額開具發票出去給他們要怎么開具出去呢?稅率可以開具多少的?
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導入金蝶的數據嗎
公司租用員工車輛,每月租金500元,員工不需要申報個稅吧
我公司是一般納稅人,應該交什么稅率呢?
按出租不動產交9%的稅率
1,我目前每月計提的折舊需不需要轉部分到其他業務成本? 2,房產稅,契稅等稅可以不繳嗎?
是的,按比例計入其他業務成本 有產權證就要交房產稅和土地稅