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老師,遞延所得稅費用這個科目什么情況下用這個科目呢又怎么賬務(wù)處理呢。

2024-02-29 21:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-29 21:20

同學(xué)您好,當稅會產(chǎn)生差異時,會用到這個科目,簡單來理解就是稅務(wù)不認可會計的處理,就會產(chǎn)生稅會差異,就會用到這個科目

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快賬用戶4737 追問 2024-02-29 21:36

借方的話代表多交稅了嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-29 21:39

不是,這種暫時性差異是不影響報表所得稅費用科目的金額的

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快賬用戶4737 追問 2024-02-29 21:43

老師,能具體舉個例子嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-01 06:19

比如應(yīng)收的壞賬,計提壞賬稅務(wù)不認可的,所以就會產(chǎn)生暫時性的納稅差異,需要做借遞延所得稅資產(chǎn),貸所得稅費用

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同學(xué)您好,當稅會產(chǎn)生差異時,會用到這個科目,簡單來理解就是稅務(wù)不認可會計的處理,就會產(chǎn)生稅會差異,就會用到這個科目
2024-02-29
你好,學(xué)員,一般是收到與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助的時候
2022-03-05
您好,稅法和會計的差異,而產(chǎn)生的未來可抵扣稅額 比如:企業(yè)對某項資產(chǎn)計提了減值準備,導(dǎo)致其賬面價值減少,而稅法規(guī)定減值準備不得在稅前扣除,使得計稅基礎(chǔ)大于賬面價值,形成可抵扣暫時性差異。
2025-02-28
您好,計提 借 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 所得稅費用
2023-01-30
您好,確認遞延所得稅資產(chǎn),因為不影響應(yīng)納稅所得額
2022-08-28
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