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這個題里更正賬務處理,用遞延所得稅資產科目還是應交稅費-應交所得稅科目?平時做題應該怎么區別呢?

這個題里更正賬務處理,用遞延所得稅資產科目還是應交稅費-應交所得稅科目?平時做題應該怎么區別呢?
2022-08-28 11:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-28 11:54

您好,確認遞延所得稅資產,因為不影響應納稅所得額

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快賬用戶9840 追問 2022-08-28 11:55

為啥不影響呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-28 12:21

您好,因為存貨跌價準備,計提時不能企業所得稅扣除

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快賬用戶9840 追問 2022-08-28 12:21

那壞賬準備也是不能用應交稅費嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-28 12:22

您好,是的,您的理解非常正確

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快賬用戶9840 追問 2022-08-28 12:23

還有沒有其他的也是和壞賬準備減值一樣處理的啊?

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齊紅老師 解答 2022-08-28 12:31

您好,是的,都是一樣的

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快賬用戶9840 追問 2022-08-28 12:32

我說除了這兩個以外,其他的情況都用遞延所得稅資產科目了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-28 13:03

您好,這個存在多個情況,沒法正列舉,

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齊紅老師 解答 2022-08-28 13:03

您好,要理解這部分,是需要看企業所得稅

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您好,確認遞延所得稅資產,因為不影響應納稅所得額
2022-08-28
這個應該計入應交稅費-應交所得稅,因為沒計提減值準備,不產生暫時性所得稅差異
2022-08-28
你好,去年多計提的壞賬準備導致應收帳款賬面價值多小于計稅基礎100萬,資產的賬面價值小于計稅基礎差生可抵扣暫時性差異,應確認遞延所得稅資產,因此,現在調減壞賬準備,則應該沖回去年多計的遞延所得稅資產。
2021-11-10
親,取決于是增加還是減少
2023-04-17
您好,按稅法口徑計算的需要繳納企業所得稅,計入應交稅費應交企業所得稅
2021-12-26
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