保底銷售前這個是你的保底銷售前這個是你的收入不?
你好,請問我們公司是做電商代運營的,各銷售平臺把客戶的銷售款打到我們賬上,我們扣除手續(xù)費后再匯給客戶,那邊打給客戶個人賬上轉(zhuǎn)賬時付款用途寫什么比較合理?
請問一下,我們公司上個月底收到一筆平臺誤打入的款,我應(yīng)該怎么做賬呢?之前做的銷售收入。但這筆錢是對方公司忘了關(guān)平臺,錢就又到我們公司了,現(xiàn)在對方公司讓我轉(zhuǎn)到他另外一個對公賬戶, 請問這兩筆進出賬我應(yīng)該怎么做分錄?十分感謝
網(wǎng)站平臺給我們月結(jié)貨款,扣除相應(yīng)的服務(wù)費,剩余的錢才打到我哦賬上,請問這個怎么做賬務(wù)處理?
你好老師,我們拼多多結(jié)算收入到平臺賬戶,平臺賬戶還要扣掉技術(shù)服務(wù)費和營銷費用那些,剩余的錢打給我們公戶,那這個賬應(yīng)該怎么做?在賬上直接把打到公戶的錢確認(rèn)收入,不體現(xiàn)技術(shù)服務(wù)費這些可以嗎?
老師好,我們生產(chǎn)的產(chǎn)品賣給經(jīng)銷商,經(jīng)銷商在一個銷售平臺上銷售。因為他們是個人開不了發(fā)票,平臺還要發(fā)票。經(jīng)銷商就讓我們給平臺開發(fā)票。我們給平臺開的發(fā)票都是經(jīng)銷商在平臺的銷售價格,平臺把款項打給我們之后,我們再扣除經(jīng)銷商的進貨款,把剩下的錢打給經(jīng)銷商,我總覺得不應(yīng)該這么做,怎么做更好呢?
匯算清繳資產(chǎn)總額怎么填寫
老師,沒有明白差額征收全額開票,稅額也按發(fā)票稅額確認(rèn)不是稅額確認(rèn)多了嗎比如開票不含稅1000,分包款不含稅500等于只需要不含稅500的分包款交稅。但因為開的是全額發(fā)票按1000的稅率算的,這樣按發(fā)票的稅額確認(rèn)稅費不是確認(rèn)多了嗎
想問一下,我們24年的審計報告跟我們自己申報的季報形成年報有差異,在這樣的情況下按照哪個進行匯算清繳比較合適啊,
請問老師船公司給我們公司開的發(fā)票*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代理滯箱費,開的免稅的。 不知道這樣開可以不。 我們公司是貨代公司,我們往外開免稅的都是開,*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*國際代理服務(wù)費。請問老師我們收到這個發(fā)票還能計入成本不
您好老師我想要一個維修地面的合同麻煩老師給我發(fā)一下好嗎謝謝
匯算清繳需要填寫資產(chǎn)負(fù)債表是12月份的期末余額嗎
想問下老師內(nèi)貿(mào)貨物銷售,增值稅一般稅負(fù)是多少
2024年注銷的公司今年還用報送2024年的工商年報嗎
老師好,旅游公司開票的備注欄, 備注的扣除額是什么意思?謝謝!
請問2025.03.25公司固定資產(chǎn)房產(chǎn)辦理產(chǎn)權(quán)證在政務(wù)大廳交了契稅、自己還需要在電子稅務(wù)局報什么稅嗎?稅率是多少?現(xiàn)在申報是不是逾期了?滯納金是多少?
不是,是我們沒有達(dá)到規(guī)定的銷售額扣的錢?
是額外扣的錢還是從我們收入里扣的?
每個月從收入里扣,上月多扣了,他和這個月的銷售款一起打到賬戶上了。也就是實際收到的銷售款多出了上月多扣的錢。
咱們平時全額確認(rèn)收入。 他扣除這個扣款,咱再開紅字發(fā)票紅沖這個收入。 他上個月要是多扣款了,你要是紅沖收入了,那就把多扣款這個收入再補上。
沒紅沖收入
那贈禮應(yīng)該紅沖收入的,因為它是從咱收入里扣的,咱要不紅沖收入收入咱就是多記了。
老師,那多扣的計入其他應(yīng)收款了現(xiàn)在借主營業(yè)務(wù)收入 貸其他應(yīng)收款對嗎?
你好是的,這樣處理對的是的。
好的,謝謝老師!
不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。