?你好;? ?1.? ? ?借銀行存款 ;銷售費用; 貸收入 ; 應交稅費應交增值稅??
老師,我們給對方提供技術服務,服務暫未完成,但我們相對應的上游客戶把發票開給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術服務,要提供幾顆樣品,我們還沒提供,因為我們提供的技術服務需要找上游客戶給做工藝,所以上游客戶給我開來了發票,正常如果我們給下游提供完服務我會把這個費用計入到主營業務成本,但現在沒提供完服務我也沒確認收入,那要計入哪里?
你好老師,我們拼多多結算收入到平臺賬戶,平臺賬戶還要扣掉技術服務費和營銷費用那些,剩余的錢打給我們公戶,那這個賬應該怎么做?在賬上直接把打到公戶的錢確認收入,不體現技術服務費這些可以嗎?
你好老師,我們拼多多結算收入到平臺賬戶,平臺賬戶還要扣掉技術服務費和營銷費用那些,剩余的錢打給我們公戶,那這個賬應該怎么做?在扣減后打到公戶的錢確認收入,不體現技術服務費這些可以嗎?
老師,我們公司是做技術服務的,開發了一個平臺,用戶把錢直接打到我們公司賬戶,我們扣了服務費后打給商家,每天一結算,我們應該以什么名給商家打款
老師,請問一下電商平臺話費沖值業務怎么做賬啊,平臺只賺取傭金,客戶在我們平臺充值,話費進入我們平臺,流水大,但是并不是我們平臺公司的全部收入,平臺只賺取一點點傭金,客戶每充值一筆話費我們公司都要先預存足額的錢到運營公司。然后再由運營公司充值到客戶手機里面,那么這個收入和成本要怎么確認啊,銷售發票也不由我們平臺公司開,是運營商開票給客戶,我們預存的話費相當于是成本,但是沒有發票,這種情況,怎么確認收入和成本,應該怎么確認收入和成本
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
不體現行不行,直接以扣減后公戶那個金額確認收入行不行
?你好; 必須要寫哈; 不然你收入少做了 金額? ?
最終利潤沒少呀
老師還有個疑問,扣減的這部分不開發票,我做進去的話匯算清繳得調增,可是如果以扣減后的做收入的話不牽扯調增,兩者前者匯算清繳的利潤比后者多,為什么還要按前者那樣
?你好;? ?你銷售費用都不做;? 你 的收入? 做的科目不對哈? ?