同學(xué)你好 增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,當(dāng)月我做賬有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,但是,我沒有認(rèn)證勾選,報稅時也沒有填寫,(進(jìn)項較多,有留抵,增值稅為0 就沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅)。請問:1)因為公司的進(jìn)項很多,估計近2個月都不用交稅,這種情況下有進(jìn)項轉(zhuǎn)出去需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?2)上月沒認(rèn)證勾選,我這個月可以一起認(rèn)證勾選 報稅時一起填寫申報嗎,賬務(wù)需要修改嗎?
請教一下,我們企業(yè)本月申請從小規(guī)模納稅人升級為一般納稅人,在11月20號申請的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開始。 現(xiàn)在電子稅務(wù)局上顯示我們有逾期未申報信息,增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報導(dǎo)致的,可是我們申請變?yōu)橐话慵{稅人已經(jīng)過了征期了,沒辦法申報呀,現(xiàn)在專管員要罰我們,我覺得不合理,我不讓稅務(wù)局做罰款,專管員不給處理這個事兒,想請教老師該怎么辦?
老師好,每個月做賬的順序是不是應(yīng)該先把增值稅進(jìn)項發(fā)票在電子稅務(wù)局上進(jìn)行勾選認(rèn)證,然后打出來,根據(jù)所有進(jìn)項、銷項在軟件上做分錄,人員工資、報銷費(fèi)用這些做完以后,先不要點結(jié)轉(zhuǎn)。根據(jù)進(jìn)銷先把電子稅務(wù)局的增值稅申報表填寫好,然后根據(jù)報表產(chǎn)生的稅額去軟件上做增值稅未交和計提附加稅的分錄。然后繳納增值稅。在賬本上點擊結(jié)轉(zhuǎn)。然后根據(jù)財務(wù)報表的利潤表填寫企業(yè)所得稅報表,生成的要繳納的企業(yè)所得稅數(shù)據(jù),去把軟件上的結(jié)轉(zhuǎn)分錄刪除掉。再寫一筆企業(yè)所得稅的計提分錄。再去做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,生成一個完整的當(dāng)期應(yīng)該做的賬務(wù)分錄。然后繳納企業(yè)所得稅,根據(jù)最終的財務(wù)報表填寫電子稅務(wù)局的財務(wù)報表。是這樣嗎?
好的,第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因為我是10月底申請的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報,12月才能正常按照一般人申報11月,但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費(fèi)用,又是0申報的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補(bǔ)開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業(yè)務(wù)收入,貸方預(yù)收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入,借方應(yīng)收賬款,貸方主營業(yè)務(wù)收入是上面那樣,還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入,11月直接按照開票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個問題就是因為11月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當(dāng)時我10月的增值稅就0申報了,這個10月增值稅還用更正申報嗎,我每個月都按照進(jìn)賬收入在用友上做賬了
老師,我昨天問的問題沒問完的,還麻煩你幫我解答一下哦 1.是不是進(jìn)項需要轉(zhuǎn)出的都是不正常的情況,一般不計入主營業(yè)務(wù)成本的?你遇到過進(jìn)項轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到庫存商品,再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的嗎? 2.老師,我還遇到一個問題,進(jìn)項留底稅額退稅,稅局給退了又收回,我是做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 —進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:銀行存款 ,又有誤征退稅,看差額正好是上月未交增值稅貸方金額,意思就是收繳回的比退的多了直接抵了上月未交的,繳稅記錄就沒有顯示交的上月的未交增值稅,這繳回的誤征加抵上月的未交的增值稅整個的過程我該怎么做分錄呢?
老師關(guān)鍵是餐飲業(yè)當(dāng)天的收入是第二天一筆進(jìn)入銀行的,做了預(yù)收賬款,然后有些開發(fā)票了就做了主營業(yè)務(wù)收入,沖減了預(yù)收,還有一部分不開發(fā)票,要做無票收入把預(yù)收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發(fā)票做附件,要好一點吧,
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發(fā)票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預(yù)收賬款
老師前期收款記了預(yù)收賬款,后面也不開發(fā)票了需要把預(yù)收轉(zhuǎn)無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現(xiàn)實啊,比如餐飲業(yè),怎么附合同
老師,我們現(xiàn)在公安要查公司幾十萬服務(wù)費(fèi)發(fā)票,其實是股東項目拿走了提成,是現(xiàn)金支付的,用另外一家公司開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票拿走的,如果說明天聯(lián)系這個股東配合的話,總要出一個方案,就是什么對于他對于我們的有利的話,那就是把這個事情就推給對方,反正對方服務(wù)公司已經(jīng)注銷了嘛,要怎么個推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預(yù)收賬款了,然后后面也不開發(fā)票了,需要把預(yù)收轉(zhuǎn)入無票收入,附件附什么
公司注銷了,社保醫(yī)保需要去注銷嗎?
那老師,婚慶公司禮服租賃大類必須是經(jīng)營租賃還是也可以是現(xiàn)代服務(wù)啊
公司要執(zhí)照辦理注銷,資產(chǎn)負(fù)債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么辦!需要利潤分配完了,交了股東分紅個稅,才能辦理注銷嗎
老師有時候這個5.1只能發(fā)票也查不出來編碼啊,比如我查團(tuán)體妝或者化妝,都顯示的是護(hù)膚品,不是現(xiàn)代服務(wù)啊
公司要辦理注銷,資產(chǎn)負(fù)債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么結(jié)轉(zhuǎn),避稅