你好開了發票嗎 以后還開嗎
生產企業 一般納稅人 出口退稅申報,增值稅申報中根據報關單。出口的免抵退數據是50萬。 本月進項少,進行出口退稅申報時可以不按增值稅免抵退填的50萬報么?可以少報一張報關單按退稅40萬報么?剩下一份報關單次月再申報有稅務風險嗎
老師,外貿企業去年一張報關單中有五項,其中四項在去年已申報退稅,現在有一項這個月退稅,提示需要申報收匯情況表,現在有兩個問題:一:情況表里的出口信息中出口貨物銷售額,填寫整張報關單的金額還是只填現在申報這一項的金額呢?二、收匯信息中出口貨物收匯金額是不是也同樣只申報現在申報這一項的金額呢?
老師,我們公司上個月出口了貨物,也根據報關單全部開具了出口發票,但是上個月沒有收匯,那么我這個月該怎么申報出口免抵退匯總申報表呢?我們是一般貿易,加工企業
上月貨物已報關出口,這個月收到上個月出口的外匯,是在下個月申報期申報出口退稅嗎?
老師,出口貨物的企業是需要報國內的增值稅申報和出口退稅申報嗎?那增值稅申報的當月銷售額是按當月生成的報關單來申報嗎? 當月的出口退稅申報是按實際收匯金額來退稅嗎?
,請教一下,比如21.22年的一些轉賬了沒開回發票的,這個要怎么做賬
在審查江寧公司時,假定發現了以下四種情況,你認為運用重要性觀點來衡量,最重要的情況是哪種?請逐一分析(1)主營業務收入實際為1000000元,賬面記錄為1010000元;(2)信用卡透支1000元,而賬面余額為1000元;(3)將3年后到期的長期負債10000元列為“一年內到期的長期負債”;(4)由于存貨計價方法的變更使得存貨金額多計5000元。
買了一萬多塊錢的電腦,計入管理費還是固定資產
老師,2024年的殘疾人就業保障金申報表“上年在職職工工資總額”填什么數據?“上年在職職工人數”填什么數據
你好,簽定項目合同,合同未得開發票,未收款,是否需要做賬務處理
老師好,請問在電子稅務局中,企業增加賬戶備案在哪里操作啊
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數據,是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
小規模公司 2024年季度財務報表填錯了,連帶所得稅申報表也錯了,(虧損中)那我現在需要更正24年第4季度申報的財務報表與所得稅申報表。,再進行24年匯算清繳嗎?
老師好!我們公司是外貿企業,老板讓我咨詢一下有關信用證的事情?請問信用證是什么?我們出口產品給國外的客戶,是我們需要辦理信用證,還是對方需要辦理呢?有什么需要注意的嗎?辦理信用證有什么條件嗎?
小規模納稅人公司,在申報24年度匯算清繳的期間費用明細表時,發現24年有筆金額很大的柴油費計入的是管理費用-車輛使用費,后查實這筆柴油費應計入成本中,那24年第4季度財務報表已申報了,如果我在24年賬務中修改這筆科目,就導致24年1-12月匯算清繳財務報表跟24年第4季度財務報表的不一樣,可以嗎
沒有開銷售發票,
以后不開票
但是這一單對應的進項票要申請退稅
那我1月的申報是不是放在免稅收入里申報
那需要申報免稅銷售額附表一,然后減免明細表。
嗯,那我這月改一下申報,這樣是沒有稅費產生的是吧,然后那張對應的進項,我下個稅期再申請退稅也是可以的是吧?因為我報稅的時候忘記勾選出口退稅,這期已經不能勾選了
沒有的 可以退稅的
好的,那就是說退稅的話可以不在進項票當期申請是吧?可以不同月份的進項合成一批申請退稅是吧?
可以可以可以 可以不在一個時間 后期申請可以的
還有個問題,這單出口的 申報時候的免稅銷售額是不是報關單上的美元??對應匯率/1.13,這樣填嗎
不是的,就是你的出口銷售額
哦,明白了,謝謝老師,元宵節快樂
不用客氣,元宵節快樂