你好,收入是按實際發生,不是計提咱發生收入了,沒開票也要交稅,超過30萬元全額繳納增值稅。
老師好,我想咨詢一下小規模季度納稅申報,我公司是小規模納稅人,一個季度請國稅代開專票超過了30萬,但是每開一張專票國稅局都從我公司銀行賬戶扣了稅款,請問季度納稅申報的時候是不是不應該再申報增值稅了呢
您好,想問一下,現在小規模納稅人每季度開票不超過45萬不用繳納增值稅,開具的3%稅率的票也都是免稅票,那如果超過了45萬需要交稅么,超過了時候還按免稅計算么
公司是國際貨運代理有限公司,是小規模納稅人,開普票是免稅的,如果2023年1月月度開票金額超10萬,季度沒有超30萬,請問季度申報的時候需要繳納增值稅嗎?
我是一個小規模納稅人,今年第一季度開票22萬多,因為沒有超過30萬,報稅的時候沒有繳納增值稅。 第二季度開票66萬多,現在申報增值稅。請問要66W這一部分的增值稅還是兩個季度的增值稅都要繳納?
老師請問小規模納稅人 季度開票超30萬 需要繳納增值稅 6月底怎能計提這個增值稅 然后7月申報的時候銀行扣款了 我如果6月不計提 我7月份直接做分錄 借應交增值稅 貸銀行存款 這樣 我看應交增值稅是負數呀 咋辦
一般納稅人,制造業,公司購買的紙巾架,地毯,紙杯之類的會計分錄怎么做
生產及銷售的一般納稅人小微企業,開具的銷售發票稅率是13%嗎?可不可選擇率稅?
物業公司承保了一個大面積廠房出租,出租需要大筆維修費用才可以出租,工廠方出一半,物業公司出一半。那里面產生的費用怎么做賬?
通過什么方法可以人為控制應納稅所得額?
老師我問一下,我4月份內銷開票含稅80萬外銷開票43萬銷項稅額是9.26萬當前可以勾選抵扣的稅額是8.9萬那我這個月的增值稅稅負就會低很多,這個有沒有問題?我沒有留抵,和太多的進項,,雖然可以享受出口的免抵退,但是我沒有留抵只能免抵,
老師,我想問一下已到稅法規定的折舊年限并且計提完折舊的固定資產報廢和沒有到稅法規定年限提前報廢的固定資產匯算清繳時的處理不一樣嗎?這兩個是不都不需要納稅調增?
老師好!公司2023年度有對其他公司,進行股權投資,但是當年匯算時,年度所得稅申報表里有一項,“是否從事股權業務”選擇了否。2024年度這個項目應該選 是 嗎?
老師好,退還的個稅手續費要交企業所得稅嗎
老師:請問勞務派遣行業,小規模納稅人,差額開票的時候是不是稅率也是按照5%啊?
未結賬這兒怎么弄,怎么接著做下個月的賬
就是說,我計提時就要繳納增值稅了?
發生收入就要交增值稅,是這個意思。