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老師您好,我們是混凝土運輸公司,之前別的公司幫我們運輸了1000方混凝土給客戶,我記賬計入成本里,現在他們開不出票來,我們沒辦法結款,我們采用給他們公司也運輸1000方混凝土給他們的客戶這種方法,不給他們開發票,相當于抵消了,當我們替對方運輸這1000方的時候,我是不是可以沖紅之前的成本

2024-02-22 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-22 15:42

這種不行。是咱不能取得成本票,但是成本發生的是正常入賬,匯算清繳納稅調整。

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齊紅老師 解答 2024-02-22 15:42

然后咱的收入不對外開發票也要按照無票收入來交稅。

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快賬用戶2041 追問 2024-02-22 15:44

就是收入與成本不能沖抵對吧,還有就是這是22年的事,我23年匯算清繳時未調增,那24奶奶匯算清繳時還需要調增出來嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-22 15:44

沒有成本票的要匯算清繳調整。然后收入和成本不能對沖。

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快賬用戶2041 追問 2024-02-22 16:11

老師是這樣,22年發生的成本,我23年年初替對方拉了一部分混凝土4萬元,我錯誤的沖紅了成本,借:成本負3.7萬,應交稅費-待認證進項稅負0.3萬,貸:應付賬款負4萬。剩余替對方拉的我計入無票收入,那24年了,我調整之前的錯誤,紅沖之前沖紅的,借:未分配利潤3.7萬,待認證進項稅0.3萬,貸:應付賬款4萬,其次借:應付賬款4萬,貸:未分配利潤3.7萬,應交稅費-銷項稅0.3萬。再其次,之前1000方混凝土產生的待認證進項稅合計0.7萬,我借:未分配利潤0.7萬,貸:應交稅費-代認證進項稅,這樣調整對嗎

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快賬用戶2041 追問 2024-02-22 16:12

還有就是我23年沒有調增出來也是錯誤的,那24年還需要再調增出來嗎?畢竟是22年發生的事了

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:12

沒有認證的進項,它不影響損益這個不需要處理認證之后轉到進項稅額就可以了。

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:13

你要是帶認證的不符合抵扣,你轉到成本費用,那你這個分錄是對的。就看你具體情況。

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快賬用戶2041 追問 2024-02-22 16:13

對方不能開具發票了,您說的這個我沒聽明白

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:13

然后你補記收入和紅沖原來充錯那個那是對的。

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:14

收入那個最好是用應收賬款。

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:14

要是原來掛了那個科目,那就這樣也行。

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快賬用戶2041 追問 2024-02-22 16:17

那我的處理是對的是吧,是不是只要跨年了,收入,成本,費用,營業外收入,營業外支出等都是通過未分配利潤這個科目代替對吧,第二個問題,我23年沒調增出來,24年匯算清繳時還調增嗎?畢竟22年的事了

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:21

是的,您描述的這些都是對的。

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快賬用戶2041 追問 2024-02-22 16:21

還有第三個問題,我這邊這樣處理,還涉及到補提稅金及附加嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:22

有增值稅就有對應的附加稅。

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:23

然后你的成本費用有調整,還有收入的調整,你還要看一下你的所得稅。

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:23

用的所得稅和附加稅都要進行調整的。

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快賬用戶2041 追問 2024-02-22 16:32

那是不是借:未分配利潤,貸:應交稅費-所得稅,增值稅及附加稅,那我們公司有很多留抵進項,,那我是不是就1月份申報,把這筆收入申報上去,未產生增值稅就不用管了對吧,那所得稅會涉及到季報,比如調整的這筆收入大于成本,那我1月份直接計提所得稅還是等季報的時候看1-3月的總利潤,算上我1月份調整的這個,再申報是否需要繳納所得稅

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:37

分錄是對的。然后能不能用進項抵扣這個就看你稅務局那邊了。因為這個是以前年度的。然后附加稅是不能用進項抵扣的。

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:38

然后咱調整這個所得稅不也是以前的嗎?它不屬于當期的當期。以前你看調整后有利潤就交,沒有利潤就不交是這樣的。

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快賬用戶2041 追問 2024-02-22 16:46

首先我1月份申報增值稅的時候是不是得把我補計的這個收入申報進去,如果這個以前年度銷項稅不能用現在的進項稅抵扣,我怎么把這筆挑出來申報呢?還有第二個問題,您說的這個調整后如果有利潤,我計提了,但是我怎么繳納呢,沒到季報的時候,如果到了季報的時候我申報所得稅,他看的是整體第一季度的利潤,如果虧損嚴重,我怎么把這筆挑出來單獨繳納所得稅呢?老師,辛苦詳細的說明下吧,我這提問次數塊沒有了,我怕提問不完

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:48

你這個正確處理是把以前那個收入做更正申報。建議你私下和專管員溝通一下,然后按照專管員說的處理就行。

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:48

然后所得稅。這個也是看你那個估計原來年度的收入和成本當期有沒有利潤,有利潤就不交所得稅。他不是和現在今年這個利潤混合在一起的要分開的。

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:49

就是做更正申報啊,你比去年的就更正去年的申報就可以補交去年的所得就是做更正申報啊,你比去年的就更正去年的申報就可以補交去年的所得稅和就是做更正申報啊,你比去年的就更正去年的申報就可以補交去年的所得稅和增值稅了。

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:49

去年的所得稅和增值稅更正申報就補交稅款了。

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快賬用戶2041 追問 2024-02-22 16:56

關于所得稅這塊,我今年調整的時候收入=成本,所以沒有產生利潤,我是不是就不用更正申報去年的所得稅了。還有增值稅這方面,我今年調整的,如果我在電腦里做不了去年1月份的更正申報,我也不去稅務局操作的話,那我今年1月份是不是沒辦法這樣進行科目的調整,因為涉及到銷項稅,這樣的話,我賬面的銷項稅和稅務局申報時的銷項稅是不一致的對吧,因為這筆調整的收入我不能在今年1月份申報對吧?是不是如果不進行更正社保增值稅,我就不能進行賬務調整對吧

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:58

所得稅你就看一下你收入成本填寫對不對。不是收入成本數據填寫不對的話也要更公司收入成本數據填寫不對的話也要更正申報,即使說不用補交稅款。 然后增值稅申報一般是電腦可以操作的,如果你,操作不了就聯系稅務局,然后再處理。

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:59

你可以通過未分配利潤進行更正分錄。這個咱前面分錄已經確認過了。

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快賬用戶2041 追問 2024-02-22 17:04

總之就是我今年1月份補計的無票收入不能在今年1月份進行申報,只能是在去年進行更正申報對嗎?

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快賬用戶2041 追問 2024-02-22 17:05

所得稅那塊,去年申報的時候收入收入和成本數肯定是少的啊,即使最后的利潤一樣,我也得更正申報對嗎?這兩個問題,老師,您幫忙回答下,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-02-22 17:09

你補記的收入不是今年的就不能記在今年的收入里面。 以前年度的要更正申報補交稅款。 所得稅那個是對的,你收入成本填寫不對,那你就要做更正申報的,即使不交稅款也要更正申報。

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這種不行。是咱不能取得成本票,但是成本發生的是正常入賬,匯算清繳納稅調整。
2024-02-22
你好,你做你的收入 是你這樣的話成本還是照樣沒有發票。
2024-02-22
你好,沒有發票,咱還是正常計入成本的。算清繳納稅調整就可以。 然后您采購的是正常做采購,相互抵消是往來對沖。
2023-10-31
你好,如果是公司采購混凝土入的成本,按照歸還時采購的混凝土的發票,做賬務處理沖銷原計提的成本,按照發票入賬
2024-02-03
執行招標文件,還有合同沒有分開的就開銷售的發票。
2022-09-13
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