同學(xué)你好 你們是一般納稅人吧
我這是網(wǎng)絡(luò)貨運公司,是一個做運輸?shù)钠脚_。貨主從我們平臺發(fā)貨,然后把需要給司機的運費,和9個點的稅費一起打到我們平臺,我們再把運費給司機。產(chǎn)生了多少金額的費用,我們就開多少金額的專項發(fā)票,比如1000塊運費,和90的稅,發(fā)票的價稅合計為1090。但實際中,1000塊錢,我們只向貨主收7個點的稅(政府對網(wǎng)絡(luò)貨運公司的稅有部分返還,我們愿意讓一部分利給客戶),那這種情況,附屬類是否可以應(yīng)用在這里,發(fā)票的價稅合計額度為1070?發(fā)票上這個附屬類應(yīng)該怎么填才對? 和貨主簽的協(xié)議,是不是可以按照每個月對方和我們保證多少量,全部的每張發(fā)票,我們都按照協(xié)議稅點開。還是說,需要我們和貨主協(xié)議,先達到多少量,這些量按照正常的金額開,完成保底額度之后,我們才能夠按照協(xié)議稅點開?此外,稅務(wù)局對于協(xié)議還有哪些要求和限制呢? 這種附屬類是屬于折扣銷售嗎?和平銷返利是不是同一種?
我們是商業(yè)管理公司,出租房屋和物業(yè)管理,收公攤能耗,電費,房子不是我們的,對外出租有商鋪有公寓類型的 問題一,公攤能耗是合同里約定的,按每間每月收取固定金額,這個之前我們問過稅審,稅審意見是我們主營是9個點的租賃,可以依據(jù)主營,公攤能耗收入按9個點收取,我們開票也是9個點開的這個沒問題吧 問題二我們有收電費,開具13個點銷售貨物發(fā)票,可是我們增值稅申報表附表一13貨物銷售額那里是灰色的填不了,13的服務(wù)和無形資產(chǎn)不動產(chǎn)是藍色的,是為啥尼?這家單位2年之前是個餐飲公司,后面改為商業(yè)管理公司,有些項目剛運營,售電這塊都9月才有開票 問題三租出的商戶籌開期間有收取商戶裝修水電費,現(xiàn)場管理,垃圾清運費用,都是未開票的,當(dāng)時賬上確認(rèn)收入是按去掉9個點來算的,這樣對嗎?不對的話,應(yīng)該按哪個來,增值稅申報表怎么填?賬怎么調(diào)整
請教:我們是旅游公司,運營旅游景區(qū)也包括了旅游服務(wù)等。問題1、我們景區(qū)有一部分是農(nóng)民的耕地,定期還在發(fā)放補助款,像這樣的要交耕地稅嗎?是不是要和專管員溝通并丈量土地之類的?問題2、其他部分是國家立項的公園,早就修建完畢了,現(xiàn)在交給我們管理運營的,剛剛起步,那像這個情況又該如何確定稅種呢?問題3、我們把景區(qū)內(nèi)運營項目通過協(xié)議包出去,協(xié)議中約定不收取租金及管理費用,最終以收入百分比留取收入后返還經(jīng)營戶,這種情況我們是不是也要繳納印花稅,能差額征收嗎?問題4景區(qū)內(nèi)銷售的文創(chuàng)產(chǎn)品紀(jì)念品是不是要按照買賣合同繳納印花稅呢?
老師您好,我們公司是建材公司,主業(yè)務(wù)是生產(chǎn),銷售石料,我們現(xiàn)在與一家原材料的供應(yīng)商簽訂了一份原材料采購的合同,這個原材料運輸?shù)轿夜厩?,會產(chǎn)生一些費用,比如裝料用的機械費,機械的維修費,路上運輸過程中道路的維護費用等,這部分費用對方負(fù)責(zé),打個比方,我們每個月給對方付原材料貨款100萬,然后我們每個月產(chǎn)生的機械費用,道路維護費用2萬元,他們單獨把這筆費用付款給我們,我收到這部分費用以后是不是得給對方開票,這2萬是屬于建筑服務(wù)還是其他什么?主要是我們公司經(jīng)營范圍里面不包括這個,能開票嗎?
老師,我們公司是交通運輸業(yè),做的是客運服務(wù),國地稅合并后,營改增試點單位,對于道路運輸一塊讓我們簡易計稅,有一部分車輛是承包經(jīng)營,每月收取承包費,我們之前對于這部分的費用一直是按照3%的稅率申報的,現(xiàn)在稅務(wù)要求我們按照13%申報,這合理嗎?
從貿(mào)易公司取得的羊肉9%的稅率,用于生產(chǎn)后銷售,進項可以按9+1抵扣嗎
公車私用是否需要簽訂合同
老師新公司,工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費必須要每個月計提申報嗎,怎么計提?
提單上的提單號與放行書和報關(guān)預(yù)錄單的提單號不一樣是什么原因?
秋林 格瓦斯怎么查稅務(wù)編碼
這個表格填對了,季報也是這樣報的嗎
匯算清繳資產(chǎn)折舊明細表,賬載金額本年折舊應(yīng)該是只填累計折舊貸方發(fā)生額,還是要減掉借方發(fā)生額(有調(diào)整以前年度多提的)
收到顧客交來的保證金,計入應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款?
老師這是啥,這個怎么記賬
員工出差補貼沒有發(fā)票可以入賬嗎?
是的!老師!我們是一般納稅人
這個合理的 就是按13%的
其實就是營運證讓對方使用,我們收取了一些管理費,這部分我可以抵扣嗎?原來按3%申報的我們是沒有抵扣的
同學(xué)你好 這個可以
請問老師,這部分適用哪種類型的抵扣。會務(wù)費,人員的工資?
同學(xué)你好 你們一般計稅的項目收到專票可以抵扣