可以的 你這個事是沒有重分類的
老師,我想問一下,我們公司想要向銀行貸款,但是給到他們財務(wù)報表時候我們的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款項目比較多,那這種情況下我們要怎么跟銀行說比較好。我們實際的其他應(yīng)收款主要是借給了其他公司。
老師。我們有一個公司,是2022年無收入,21年做了審計,審計報告和我們實際的報告有點不一樣,審計報告把負(fù)數(shù)的地方調(diào)成了正數(shù),今2022年沒有做審計,因2022年只有固定資產(chǎn)和財務(wù)費用支出,其他收入支出沒有了,這2022年的年度報表要按2021年的年度報告走嗎?,
老師,請問下期初建賬的數(shù)據(jù)跟審計的財報數(shù)據(jù)不一致,(財報跟電子稅務(wù)局的報告是一致的),主要發(fā)生在應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款這三大類,但是我們公司這三個科目下都是有明細(xì)科目的,現(xiàn)在需要調(diào)賬的話要怎么做呢,少的金額直接補計,不劃分明細(xì)科目嗎
老師我想問一下,我的其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款同一個的金額不一致,那我在報財務(wù)資產(chǎn)負(fù)債表要相減嗎
老師,以前好幾年確認(rèn)收入今年轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款,付給總公司產(chǎn)權(quán)的房租,每年都納稅了,賬務(wù)處理有以前年度損益調(diào)整,我們轉(zhuǎn)款有財務(wù)審計報告轉(zhuǎn)款建議,用調(diào)以前報表嗎?我們和總公司得怎么處理?我們要收據(jù)轉(zhuǎn)款可以嗎
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經(jīng)濟補償金,應(yīng)該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
老師,我這個月銷項稅額有2000元,進(jìn)項稅額有300元,不夠勾選。我3月增值稅報表留抵稅額有190000元,這樣我申報4月份增值稅的時候會被繳納稅款嗎?
你好老師,有一個個體工商戶開了一張發(fā)票,沒有公戶,錢打到法人卡上嗎?
老師,個稅的專項附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請問電子稅務(wù)局開了發(fā)票,需要沖紅重開,怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經(jīng)濟補償金,應(yīng)該怎么記賬
老師,勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)不掉,因為收入太少,再資產(chǎn)負(fù)債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務(wù)成本就一直在賬上掛著,是在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機場大巴25元到酒店,沒有車票要開發(fā)票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報的時候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧
還有壞賬計提,我們?nèi)牍芾碣M用了,審計報告把這個壞賬從管理費用里拎出來單獨列了個資產(chǎn)減值損失里了,那個我們財務(wù)報告又不一致了?這可以么?
你們是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬嗎?如果是的話,你得改一下,你這個不對,信用減值損失。