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老師好,我想請問下我有一張2023年12月開具的進項專票,2023.12月的時候直接全部計入主營業務成本了,進項稅額沒有抵扣,現在我要申報2024.01的增值稅,需要用這張發票的進項稅額進行抵扣,我2024.01申報的時候能用這張發票抵扣嗎?那2024.01這部分做分錄的話是借方應交稅費進項稅額貸方主營業務成本還是貸方利潤分配未分配利潤呢

2024-02-21 08:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-02-21 08:47

你好,要先勾選發票到1月份,在一月就可以抵扣,并做分錄 借:主營業務成本 負數 應交稅費-增值稅-進項

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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