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老師你好,1.請問財務報表的應交稅費是不是等于當月申報表應交的稅費金額相等? 2如果當月有待抵扣進項稅額,那財務報表的應交稅費是不是=應交稅費貸方科目?借方科目的余額??

2024-02-21 07:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-21 07:53

第一個是的 第二個不是 待抵扣它是重分類到其他流動資產里面

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快賬用戶8649 追問 2024-02-21 07:55

那就是財務報表的應交稅費一定要等于當月申報的金額,不然就是錯的?

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齊紅老師 解答 2024-02-21 07:56

你好對的 是這個意思的

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快賬用戶8649 追問 2024-02-21 07:58

但是財務報表上重分類了,應交稅費是等于貸方?借方的金額咋辦啊???是扣除了待抵扣金額,這個怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-02-21 07:59

待抵扣沒有認證的,他不影響你交稅啊

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快賬用戶8649 追問 2024-02-21 08:00

我知道,但是報表上的應交稅費就跟申報金額不一致,這個怎么調整呢?就是因為待抵扣金額

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齊紅老師 解答 2024-02-21 08:01

你好,這個待抵扣重分類了,你這個不影響交稅,然后你應交稅費是你欠繳的稅款,這里哪里有問題嗎?

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快賬用戶8649 追問 2024-02-21 08:03

應交稅費不是應該等于申報表的金額嗎,現在是財務表應交稅費跟申報表金額不一致,財務表的應交稅費小于申報表的應交稅費

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齊紅老師 解答 2024-02-21 08:05

是啊 不等于查下原因 找到原因 你少做了計提的吧

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快賬用戶8649 追問 2024-02-21 08:06

計提不差,就差了待抵扣的金額在里面

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齊紅老師 解答 2024-02-21 08:14

你好,那你別重分類 放到應交稅費

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快賬用戶8649 追問 2024-02-21 08:16

可以單獨一個科目不重分類嗎?如果不重分類別的金額就有為負數的

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齊紅老師 解答 2024-02-21 08:23

不可以 設置不了 你可以問你軟件售后給你修改公式

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快賬用戶8649 追問 2024-02-21 08:25

好的,謝謝老師,每個月做完賬,財產報表哪些數據需要查看核對?

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齊紅老師 解答 2024-02-21 08:29

看一下是否平衡,勾稽關系是不是正確的, 然后剩下的你只有查賬才能查出來,和對方企業對賬往來科目, 貨幣資金看你的實際余額, 存貨、固定資產需要盤點。

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快賬用戶8649 追問 2024-02-21 08:34

勾稽關系哪些科目跟哪些科目核對?

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齊紅老師 解答 2024-02-21 08:36

未分配利潤期末-期初等于利潤表的凈利潤

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第一個是的 第二個不是 待抵扣它是重分類到其他流動資產里面
2024-02-21
你好 下個月的稅款 應該繳納沒有繳納的 下個月繳納的金額
2024-02-08
你好,這個如果你們分錄處理特別正規的話應該在應交稅費-未交增值稅科目核對
2021-12-20
你好,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)是進項稅額的數據,申報表的留抵數是進項稅額大于銷項稅額的數據,是不一樣的。
2022-01-19
同學你好,如果沒有其他稅費的話,增值稅申報表上的期末留抵稅額,就應該等于財務報表上的應交稅費的期末余額。
2022-07-09
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