新年好,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)不退還給申報(bào)人員,是計(jì)入服務(wù)收入欄次,而不是計(jì)入本期銷售收入欄次
個(gè)稅退稅手續(xù)費(fèi) 做營(yíng)業(yè)外收入 做銷售金額稅額時(shí) 附表一第五行填上金額和稅額 那主表的銷售金額包含這個(gè)數(shù)么 如果不開(kāi)票在未開(kāi)票發(fā)票 6%欄次去報(bào) 增值稅的 (附表一,第8行“6%征收率”未開(kāi)具發(fā)票列,分別據(jù)實(shí)填寫(xiě)銷售額及銷項(xiàng)稅額 )
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)在附列表一中填在未開(kāi)具發(fā)票欄,那附列表三是不是填本期銷售收入加上個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的金額合計(jì),還是不加個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的金額
企業(yè)收到三代手續(xù)費(fèi)賬務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,做增值稅申報(bào)時(shí)是填寫(xiě)附列資料(一)(本期銷售情況明細(xì))的哪個(gè)位置,是開(kāi)具其他發(fā)票欄還是未開(kāi)具發(fā)票欄呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(三)時(shí), 6%稅率的項(xiàng)目這條需要加上個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的金額嗎?(個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還沒(méi)開(kāi)票, 但是已經(jīng)申報(bào)銷項(xiàng)表了)
老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還填寫(xiě)在附表一里面6%未開(kāi)票收入時(shí),要轉(zhuǎn)為不含稅填進(jìn)銷售額列嗎
,請(qǐng)教一下,比如21.22年的一些轉(zhuǎn)賬了沒(méi)開(kāi)回發(fā)票的,這個(gè)要怎么做賬
買了一萬(wàn)多塊錢的電腦,計(jì)入管理費(fèi)還是固定資產(chǎn)
老師,2024年的殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)表“上年在職職工工資總額”填什么數(shù)據(jù)?“上年在職職工人數(shù)”填什么數(shù)據(jù)
你好,簽定項(xiàng)目合同,合同未得開(kāi)發(fā)票,未收款,是否需要做賬務(wù)處理
老師好,請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局中,企業(yè)增加賬戶備案在哪里操作啊
老師我想問(wèn)一下利潤(rùn)表本期金額和上期金額是對(duì)是錯(cuò),因?yàn)?5年利潤(rùn)表它自己生成的,我看了一下,查一下那個(gè)之前交過(guò)的季報(bào),我查一下子,然后看的是數(shù)據(jù),是他是24年10月1號(hào)到24年12月31號(hào),這個(gè)時(shí)間段報(bào)的這個(gè)數(shù)利潤(rùn)表季報(bào)本期金額和本年25年報(bào)那個(gè)季報(bào)利潤(rùn)表,上期金額他倆是一致的,這個(gè)這樣對(duì)嗎?
小規(guī)模公司 2024年季度財(cái)務(wù)報(bào)表填錯(cuò)了,連帶所得稅申報(bào)表也錯(cuò)了,(虧損中)那我現(xiàn)在需要更正24年第4季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表與所得稅申報(bào)表。,再進(jìn)行24年匯算清繳嗎?
老師好!我們公司是外貿(mào)企業(yè),老板讓我咨詢一下有關(guān)信用證的事情?請(qǐng)問(wèn)信用證是什么?我們出口產(chǎn)品給國(guó)外的客戶,是我們需要辦理信用證,還是對(duì)方需要辦理呢?有什么需要注意的嗎?辦理信用證有什么條件嗎?
小規(guī)模納稅人公司,在申報(bào)24年度匯算清繳的期間費(fèi)用明細(xì)表時(shí),發(fā)現(xiàn)24年有筆金額很大的柴油費(fèi)計(jì)入的是管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi),后查實(shí)這筆柴油費(fèi)應(yīng)計(jì)入成本中,那24年第4季度財(cái)務(wù)報(bào)表已申報(bào)了,如果我在24年賬務(wù)中修改這筆科目,就導(dǎo)致24年1-12月匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表跟24年第4季度財(cái)務(wù)報(bào)表的不一樣,可以嗎
請(qǐng)教老師,凈利潤(rùn)200萬(wàn),未分配利潤(rùn)?40萬(wàn),還用提取盈余公積嗎?要是需要提取,在年度報(bào)表提取還是在匯算清繳做完后提取?具體實(shí)操怎么做?謝謝
是填寫(xiě)在附列表一服務(wù)欄6%的那個(gè)未開(kāi)具發(fā)票欄,我們是服務(wù)業(yè),但是在附列表三還需要填價(jià)稅合計(jì)的那個(gè)金額,不知道需要加上這個(gè)個(gè)稅的金額嗎
你好,是按不含稅的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)金額填寫(xiě)
最后一張是附列表三,需要加上個(gè)稅金額嗎
你好,這個(gè)是填寫(xiě)在附表一的相應(yīng)收入欄次,而不是附列表三