您好,這個的話,是屬于稅金及附加的,這個確認
企業(yè)將自產的應稅消費品發(fā)放給本單位職工作為福利,應繳納的消費稅計入當期損益。 老師,為什么說計入當期損益,具體可以是哪個科目呢?我想的是這等于不是連續(xù)生產,這個消費稅要納稅,計入成本,我哪里出錯了。
老師,為什么自產自用產品的消費稅計入成本,而自產產品用于職工福利的消費稅計入稅金及附加呢
企業(yè)將自產的應稅消費品發(fā)放給本單位職工作為福利,應繳納的消費稅計入當期損益 消費稅當期損益 稅金及附加 這個科目嘛
企業(yè)將自產的應稅消費品發(fā)放給本單位職工作為福利,應繳的消費稅為什么計入當期損益?
老師可以問道題嗎6.下列各項中,消費稅應計受收益項目成本的有( ) A.將自產的應稅消費品用于在建工程的 B.將自產的應稅消費品用于換取生產資料 C.將自產的應稅消費品用于職工福利的 D.將自產的應稅消費品用于投資的
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,可是分錄是這樣寫的對嗎 借:應付職工薪酬_非貨幣福利 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費_應交增值稅(銷項稅)
嗯對,這個是沒錯的哈