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老師您好,12月月預繳了增值稅,1月企業增值稅申報時沒帶入報表,然后發現多交了所以在當月申請并退回了,請問這個怎么做賬務處理呢,附的憑證是什么呢?

2024-02-19 11:19
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-19 11:20

你好 當月申請并退回了這個其實不需要做什么特殊的賬務處理 附件的話 用之前預繳的申報表件 領導簽字 交稅付款申請單作為附件可以的

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齊紅老師 解答 2024-02-19 11:55

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你好 當月申請并退回了這個其實不需要做什么特殊的賬務處理 附件的話 用之前預繳的申報表件 領導簽字 交稅付款申請單作為附件可以的
2024-02-19
你好,借應交稅費,預交增值稅,貸銀行 做到一月份 不需要修改的,你可以賬五處理做做這個月。
2024-01-30
你好,當時你加計抵減的分錄怎么做的?
2023-08-11
繳納去年11月份的增值稅時: 借:應交稅金-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 補交去年11月份的預繳增值稅時: 借:應交稅金-預交增值稅 貸:銀行存款 如果申請退稅被批準,獲得退還的稅款時: 借:銀行存款 貸:應交稅金-應交增值稅(已交稅金) 1月份進行調整時,需要根據實際情況沖減當月的增值稅進項稅額或銷項稅額。如果沖減進項稅額,分錄為: 借:應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 紅字 貸:原材料等(紅字) 如果沖減銷項稅額,分錄為: 借:主營業務收入(紅字) 貸:應交稅金-應交增值稅(銷項稅額) 紅字
2024-01-30
你看一下自己手動的填寫了吧
2025-02-18
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