你好 那么你這個平常就需要計算了,或者在做分路的時候,在摘要中寫明
2019年付的錢,賬上掛的預付款,確定收不到發票了,但是服務已經履行,之前年度匯算清繳一直沒有調整,能在2022年匯算清繳調整么,或者不調整會有風險么
老師 我們去年有一個5萬多的暫估材料款,然后到匯算清繳的時候也沒收到發票。我已經調增了,請問老師我這個5萬多賬上要調嗎?
購買物品,款已付,貨已收到,沒有收到發票,不想掛往來,那么匯算清繳的時候怎么知道我上一年有多少沒收到發票,要調增?
老師,23年12月已付貨款掛往來帳,沒有做庫存商品和收入,現在要調到當期(23年12月)補做收入,23年所得稅匯算已經結束,是不是納稅調增成本?今年11月份才收到發票,分錄怎么做?
土方工程包工合同,開具什么發票內容?建筑勞務費發票可以嗎?
法人在三家公司同時報了個稅,現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅,老板不愿意我現在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個公司做上的現在改成0,我不想改24年匯算清繳,我已經做完了,我能不能把減掉的工資在25年第一季度所得稅預繳里在期間費用進行更正,通過增加幾個新員工化解掉
老師,我公司做跨境電商,從國內采購通過電商平臺賣給外國人,平臺扣除管理費,相關稅費后是我們的收入,我們這部分收入還需要申報增值稅嗎
老師請問一下公司有末尾淘汰制對公司有沒有影響
老師,個體戶的員工從哪里申報工資呀?
公司在別人那里買了一塊土地,交了契稅和印花稅,然后,后面要在土地上建廠房和辦公樓,請問這個契稅和印花稅應該做什么會計科目分錄
轉了10萬保證金,然后最后只收回來5萬,差額怎么做賬?
我把應該掛在其他應收款掛到營業外收入。科目掛錯了 那匯算時候這怎么調
老師你好,重分類報表是怎么產生的,是自己調整科目的嗎
請問,當月開票的貨款,當月收到錢,科目是不是可以不用 寫應收賬款,直接做銀行存款 就可以吧?
那如果掛往來,費用類就不能入到當月的費用里,利潤就不對?那如果掛暫估,又會出現預付賬款和暫估兩個科目余額?
那你這個不就是給自己兩個限制條件了嗎