同學你好 這個只做調增繳稅的就可以
老師,我們12月份暫估成本,匯算清繳前沒獲得發票,也就是說我12月暫估其他應付款90萬,三月份匯算清繳時候我調增這90萬,是不是3月賬務需要處理為借,其他應付款90萬,貸以前年度損益調整90萬,借,以前年度損益調整90萬,貸,利潤分配,未分配利潤90萬。這個賬務處理是不是在1月到5月匯算清繳任何一個月調整都可以對吧,不一定非要在3月匯算清繳調增這90萬時候調整賬務,對嗎,老師,老師你看到以后明天上班以后再回復。
2020年暫估了3萬,在2021年5月匯算清繳時沒有拿到這3萬的票,在申報年度報表時已經納稅調增了,想問下老師,那我暫估的這5萬怎么沖掉呢?
老師,去年有暫時估原材料的發票50多萬,現在匯算了票也沒來了,我這筆50萬,在匯算中調增要怎么填寫,具體是哪個表??
老師,我2022年度暫估了一筆,借,原材料,貸,應付賬款-暫估,但是到匯算清繳結束也沒拿到發票,我申報時已經把這個調增了,那帳里怎么調呢
老師 我們去年有一個5萬多的暫估材料款,然后到匯算清繳的時候也沒收到發票。我已經調增了,請問老師我這個5萬多賬上要調嗎?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
那賬面不要調整?一直掛那邊嗎? 借:原材料-暫估入賬 貸:應付賬款-暫估
同學你好 借方不用暫估的 直接做 借原材料 就可以
那我匯算清繳后這筆分錄還要調整嗎?還是就這樣掛在賬上呢?
同學你好 這個不用了\ 你不是付款了嗎 付款的時候 借應付賬款暫估 貸銀行存款 沒有需要調整的