您好,如果沒有暫估負債往來,可以按您的分錄,無論是否有發票,對應業務發生,正常做賬
公司購買10萬元的油卡,作為宣傳費支出,買油卡時,分錄.1借:預付賬款 10萬 貸:銀行存款 10萬 2.公司掃碼給個人做宣傳的時候 借:銀行存款 9.4 貸:管理費用 宣傳費 紅字8.7 營業外收入 7 3.油卡消費后開票來后 借:管理費用——宣傳費 8.7 應交稅費——進項稅 1.3 貸:預付賬款 10 這樣對嗎?
老師,去年有個7月憑證是這樣做得,借,管理費用3萬,貸銀行存款3萬,當時說是付的倉儲費用,所以付了3萬,借的管理費用,今年3月份退回來了,退了26794,然后倉儲費用3206開的專用發票,老師,分錄是去年做的,現在我收到退的錢還有發票應該怎么做賬呢 我們是小企業會計準則
老師,我們公司是購買方,上個月收到員工差旅酒店發票,因為稅率錯,那家酒店這個月進行了紅沖,開了新的藍字票,我當時做賬是借管理費用,借應交增值稅進項,貸銀行存款,這個月紅沖是不是,借管理費用負數,借應交增值稅—進項轉出負數,貸銀行存款,然后在做藍字借管理費用,借進項,貸銀行存款,然后一月報增值稅是要填進項轉出的表那一欄對吧,那我電子稅務局勾選,是不是不用做什么
剛來新公司,他們的公司有點事,暫時不能報稅公戶暫時不能走賬。當時購買的零星開支,都是以收據入的賬,這些小票以后有的能給開票。 如果現在開的小票做的管理費用總計是,借管理費用50萬,貸銀行存款50萬。 開了30萬的票,是不是紅沖30萬管理費用,借管理費用30萬(紅字),貸銀行存款30萬(紅字) 收到開出的票,一次性總數做分錄,借管理費用,應交稅費。貸銀行存款 如果開的專票就按上屬分錄做,如果開的普票,就不用紅沖了,就按原來的分錄 我的理解對嗎老師
請問老師,去年的保險費發票,今年才開,付的時候借:銷售費用一保險費40000 貸 銀行存款40000,無發票,今年4萬發票開來了,是專票6個點,還沒匯算清繳。 怎么處理呢?1.結轉到去年12月,紅沖前面的分錄,錄一個專票的分錄可以嗎?2.做到當月,紅沖去年的分錄,做一筆這個進項發票的分錄,可是進項有差額比如:感覺有影響,管理費用一保險費-1130 貸:銀行存款 -1130 做正確的,借:管理費用1000 進項稅額130 貸:銀行存款1130 有差額
為什么這樣不對 借款跟利息分開不對。答案直接就短期借款,沒了稅費,但是題目明明有稅費
老師,商貿企業収到客戶的違約金需要繳納增值稅嗎?
老師,幫忙看一下這個15題
老師,幫忙看一下,這個題
老師,新接手的一家企業,之前有賬務,現在要錄入期初余額, 錄入期初余額時可以根據什么錄入
老師,事業單位比選采購27萬的服務,他們說沒有供應商名錄,由他們內部給各個部門的同事發采購公告,由內部同事推薦供應商,這種符合規定嗎
暫估入賬的賬務處理
我們是加盟的特許經營酒店,那支付的特許服務費應該怎么賬務處理呢?
老師,我想問一下,就是假如賣出去東西了,必須結轉成本嗎
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。
如果有暫估往來賬,是不是收到發票紅沖相應的分錄,然后根據發票重新做分錄
是的,您的理解非常正確