你好,這樣做就可以的
公司購買10萬元的油卡,作為宣傳費支出,買油卡時,分錄.1借:預付賬款 10萬 貸:銀行存款 10萬 2.公司掃碼給個人做宣傳的時候 借:銀行存款 9.4 貸:管理費用 宣傳費 紅字8.7 營業外收入 7 3.油卡消費后開票來后 借:管理費用——宣傳費 8.7 應交稅費——進項稅 1.3 貸:預付賬款 10 這樣對嗎?
我公司是廣告公司一般納稅人 ,現在買10萬的油卡做宣傳活動,只要掃碼既可以94元得到原價100元的油卡一張,分錄如下,麻煩仔細幫忙看一下對不對! 1.預付10萬元購油卡 借:預付賬款 10萬 貸:銀行存款 10萬 2.客戶宣傳得到油卡一張100元的,實付94元 借:銀行存款 94 營業外支出 6 貸:管理費用——宣傳費 100 3.收到汽油發票 借:管理費用 8.7萬 應交稅費 進項 1.3萬 貸:預付賬款 10萬
老師,您好!進口一批商品總貨款10萬元,因運輸途中貨柜問題產生商品質量變差,經評估,殘值為5萬元,獲取理賠5萬元。賬務如下: 1、購入供應商開票入賬分錄 借:庫存商品 88495.58 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 11504.42 貸:應付賬款-**公司 100000 2、收到理賠款 借:銀行存款 50000 貸:營業外收入 50000 3、該批商品低價賣出時 借:銀行存款 50000 貸:主營業務收入 44247.79 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)5752.21 結轉銷售成本 借:主營業務成本 88495.58 貸:庫存商品 88495.58 該批商品不做進項稅額轉出處理,您幫我看看這樣處理是否正確
你好,我公司是做體育行業的,小規模企業,屬于服務行業 情況是這樣的:顧客辦理會員卡充值1000元贈送100元 并開具普票,先從第三方軟件付款,然后在到達對公賬戶。充值時分錄:借 銀行存款990 財務費用10 銷售費用100 貸 預收賬款(卡號?姓名)1100 消費時:借:預收賬款300 貸:主營業務收入300 問題一:會計分錄這樣做對么? 問題二:贈送的100元在消費時是否也計入收入? 問題三:消費時貸計的應交稅費按照收入來計算稅費么?因為之前的會計賬很亂,開的發票也對不上,不知道是誰開的發票。在計提增值稅的時候還有其他方法么?
課堂練習1.H公司銷售產品收入100萬,增值稅13萬元,款項尚未收到。(成本為40萬元)2.H公司銷售產品收入200萬元,增值稅26萬元,款項已經存入銀行。(成本為80萬元)3.H公司銷售材料一批共計10萬元,增值稅1.3萬,款項已經收到。(成本為6萬元)4.H公司為了銷售產品而發生廣告費20萬元,款項已經支付。5.H公司購買辦公用品花費1000元,以現金支付。6.H公司向銀行借款而發生利息費用2萬元,利息尚未支付。7.H公司的業務員出差預借差旅費2500元。10天后,回來報銷差旅費3000元。8.H公司本月應繳納的消費稅,城市維護建設稅,教育費附加共計3萬元。(提示科目:稅金及附加)9.H公司取得罰沒收入1000元,已取得現金。10.H公司給青少年基金會捐款5000元,以銀行存款支付。11.凈利潤的10%計提法定盈余公積,5%計提任意盈余公積。通過股東大會決議,將給股東分紅20萬元。要求:1.對以上的業務作出賬務處理。2.月末進行財務成果的核算。I
老師您好,存在未辦結的紅字發票事項是怎么回事呢
老師好,建筑公司掛靠流程是怎么樣的呢?
老師我們單位食堂食材采購超400萬今年沒招標,財政讓政府采購怎么辦
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發票,然后在 24 年 1 月份的時候發現開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發票,然后又重新開具了一張正確的發票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數電發票那些業務類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發生額填上什么數,要填2024年賬面+2025年發放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調減了是嗎?
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 藥繳稅嗎?
比如說銷售人員把單價開錯了,會計沒有看出來誰的責任
但是我我買進來是10萬,宣傳出去是收回來是9.4萬,銀行是少了0.6萬,這個業務其實也沒有賺錢呢
你虧損了0.6萬的意思
所以您幫忙看看,我上面的分錄營業外收入是不是錯的
借:銀行存款 9.4 貸:管理費用 宣傳費 紅字8.7 營業外收入 7 這個分錄不平吧
這個要怎么做才可以
你這個分錄是什么業務呢
就是公司買了油卡做宣傳用,10萬元買的,因為個人幫忙掃碼宣傳了,所以價值10萬元的油卡,9.4給了幫忙宣傳的人了,當時買進來的時候進項是抵了進項稅的
9.4是宣傳費用,8.7是什么呢