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老師您好,請問我的明細賬中的營業外收入-增值稅免稅結轉,怎么和利潤表中的營業外收入數值不一樣呢,按理說做賬軟件都是自動生成的報表,不應該有錯呀?請問這是怎么回事?(差額是:我在8月份剛接手這家小規模時,做了一筆調整分錄 借:營業外收入-增值稅免稅結轉 14.36 貸:應交稅費-應交增值稅 14.36 )

2024-02-08 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-08 16:21

同學你好,免稅了應該是借:應交稅費-應交增值稅 14.36 貸:營業外收入-增值稅免稅結轉 14.36

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快賬用戶2439 追問 2024-02-08 16:25

按理說是,可是我當時接手后,是8月份,其實原來的會計已經在7月份把這筆分錄做了,所以我才反向調整

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齊紅老師 解答 2024-02-08 16:27

如果邏輯沒錯,那你把營業外收入換到貸方負數,看看是不是報表取數的問題

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同學你好,免稅了應該是借:應交稅費-應交增值稅 14.36 貸:營業外收入-增值稅免稅結轉 14.36
2024-02-08
你好 ; 是的。 季末做? ?借 應交稅費應交增值稅 貸營業外收入? ;? 這個會繳納所得稅的
2021-08-30
您好,你主營業務成本的貸方是庫存商品這個就可以的
2023-08-28
你好,你分錄的應交稅費——應交增值稅貸方發生額與借方發生額分別是多少呢?
2021-01-14
您好,不需要調整,應交稅費應交增值稅二級明細可以有余額
2021-07-05
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