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這個暫估入賬,22年暫估的,發票只來了1000萬,23年來了,200萬,24年2月份才取的剩下的發票和我公司把余額付給對方,中間沒有取的全額發票也沒有納稅調整,現在發票來了,也付完錢了,該怎么處理

2024-02-07 21:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-07 21:52

您好!那暫估的部分要做納稅調增,不然以后查到的話,還要繳納滯納金

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快賬用戶7659 追問 2024-02-07 21:54

我們是企業一直虧損

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齊紅老師 解答 2024-02-07 21:55

您好!虧損也要納稅調增,這個納稅調整和虧損不虧損沒有關系

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快賬用戶7659 追問 2024-02-07 21:55

我知道,然后呢

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齊紅老師 解答 2024-02-07 21:59

您好!然后你在今年做納稅調增處理吧,不能放任不管

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快賬用戶7659 追問 2024-02-07 22:04

我今年發票收齊全了

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齊紅老師 解答 2024-02-07 22:10

您好!在匯算清繳當期沒有取得發票,就不能再稅前扣除了,除非和稅務提出了延期取得發票的申請

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你好 當時暫估的是固定資產的嗎 借應付帳款貸固定資產200 借固定資產貸應付帳款200
2024-02-08
您好!那暫估的部分要做納稅調增,不然以后查到的話,還要繳納滯納金
2024-02-07
同學你好 那你這個不付了你確定嗎 不付了暫估的沒法紅沖呀 紅沖了也是有風險的
2024-04-12
您好,對方還在重新開發票的,6月按發票做負分錄,再取得發票做正數分錄,23年申報都不用改的
2024-07-08
借應付賬款貸利潤分配未分配利潤。
2022-07-11
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