您好,1沒發工資不申報個稅是正確的,2可以9月暫估
老師我想問下我們公司的社保費,只有兩個人是報了個稅,發了工資,交了社保的。其余的沒發工資,沒報個稅。這種我應該怎么賬務處理?另外我們7月份開了400多萬的收入票,回來的成本票只有40多萬,我7月沒暫估。我可以現在9月來暫估嗎?
老師,我們生產型企業,關于采購材料有這個問題:現在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當月的成本豈不是大了?
老師,之前會計在三月份的時候做了暫估借主營業務成本貸應付賬款暫估300萬,我是在4月份接手的這個建筑公司,我這邊是新建的賬套,然后我在5月份回來一筆暫估發票,我沒有沖減暫估,直接入了成本,現在7月份的時候發現了這個問題,可以在7月份直接做暫估分錄嗎?他之前沒有用工程施工科目,我現在加上了這個科目
老師,建筑公司,6月份有回來發票但是我忘記沖減暫估分錄了,我在7月份的賬上補一下,但是7月份的實際成本只有9萬,我忘記沖減的暫估分錄是30萬,如果我在7月補完了之后就是利潤表出來的本期營業成本是-21萬,而且7月份沒有收入,這個怎么處理好呢
@郭老師回答,郭老師@郭老師,其他老師不要接了,樸老師不要接,一家建筑勞務公司,我6月底暫估了一筆項目成本,7月開了發票,確認了收入,但是7月份沒有收到錢,7月底的時候已經知道了要發多少項目上工人的工資,但是沒有錢發,又暫估了一筆項目成本,等到8月初收到錢了,就把民工工資發掉了。 我想問下我6月份暫估的那筆項目成本要在七月份怎么沖掉呀?當時暫估成本的分錄做的是 借:主營業務收入 貸:應付賬款-暫估項目成本
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
主要是銀行收到的單據是所有的人的社保費,但是其中有兩個人是有工資有社保又報了個稅的,這種賬務怎么處理
您好,個人社保部分,按工資處理,申報個稅。
比如我銀行單子這個月所有的人的社保是1萬,但是只有兩個人的是500多,我這種計提管理費用社保的時候金額要不要把這個兩個人的500多減出來
您好,不需要分金額,可以分部門核算。
那沒有其他應收了?那那兩個人的個人部分怎么解決呢
您好,因為個人社保部分公司已經承擔,所以按工資申報個稅。公司將應發的工資轉入其他應付款~社保,即不需要發放工資。
那怎么寫分錄呢?這個太攪了
您好,借管理費用,貸應付職工薪酬~工資。借應付職工薪酬~工資,貸其他應付款~個人社保。借其他應付款~個人社保,貸銀行存款。
您好,以上分錄金額都是個人社保。