對(duì)于增值稅,需要按照調(diào)整后的收入計(jì)算相應(yīng)的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,并結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目。如果之前已經(jīng)繳納了增值稅,則需要根據(jù)調(diào)整后的結(jié)果,補(bǔ)繳或退還相應(yīng)的稅款。 對(duì)于企業(yè)所得稅,需要按照調(diào)整后的利潤(rùn)總額計(jì)算應(yīng)納稅所得額,并結(jié)轉(zhuǎn)至“所得稅費(fèi)用”科目。如果之前已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅,則需要根據(jù)調(diào)整后的結(jié)果,補(bǔ)繳或退還相應(yīng)的稅款。
稅務(wù)局退以前年度企業(yè)所得稅,能計(jì)入其他收益科目嗎,不走以前年度損益調(diào)整可以嗎?
只要用以前年度調(diào)整損益科目就要?jiǎng)赢?dāng)年和去年的企業(yè)所得稅清繳嗎
收入漏記了,增值稅申報(bào)有一欄納稅調(diào)整在那里填寫(xiě)怎么理解,是前提用了一以前年度調(diào)整損益科目嗎,然后企業(yè)所得稅要去調(diào)整那年更改,增值稅在今年增值稅申報(bào)檢查調(diào)整里面填寫(xiě)嗎,這樣就不用更改調(diào)整那個(gè)年度的增值稅申報(bào)表了嗎???
漏記20年和21年收入,24年用以前年度調(diào)整損益科目,增值稅和企業(yè)所得稅還要調(diào)整以前年度的嗎。去稅務(wù)局更正,
老師你好,1月份更正了22年、23年損益類(lèi)科目賬入了以前年度損益調(diào)整,我需要更正22年度所得稅匯算清繳嗎?23年所得稅匯算還未報(bào),23年的以前年度損益調(diào)整我該怎么辦
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷(xiāo)售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷(xiāo)售處理,記入銷(xiāo)售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢(qián)后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷(xiāo)必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請(qǐng)問(wèn)我家是小規(guī)模自開(kāi)專(zhuān)票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢(qián)就等于少交1分錢(qián),怎么辦啊!在報(bào)表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?