借應付賬款, 貸營業外收入,10 銀行存款50
老師,合同 發票 付款金額不一致可一么? 例如 我們支付對方100萬,對方給我們開具100萬的發票,但是合同簽訂的金額是50萬。可以么?因為另外50萬需要通過B公司來返款。 這種情況有什么風險
因我司膝愛,膝友系列產品加工需要于2019年8月25日與XXX有限公司正式簽定了手板制作合同(編號V08-24),合同總金額為20700元,合同約定收到預付款后6天交合格樣板,我司于8月26日將預付款6210元支付至該公司提供的帳號內。后因該公司交貨質量達不到我司的技術要求,該司提供的貨物未能用于我司生產,雙方協商未能達成一致意見處理上述存在的質量事故問題導致合同終止,剩余款項未支付給該公司,后續我司聯系該公司經辦人員處理開具我司預付款的發票,該公司回復不予處理開具。預付款6210元亦收不回來。 請問老師這個我們賬務應該怎么處理呢?》
因我司膝愛,膝友系列產品加工需要于2019年8月25日與XXX有限公司正式簽定了手板制作合同(編號V08-24),合同總金額為20700元,合同約定收到預付款后6天交合格樣板,我司于8月26日將預付款6210元支付至該公司提供的帳號內。后因該公司交貨質量達不到我司的技術要求,該司提供的貨物未能用于我司生產,雙方協商未能達成一致意見處理上述存在的質量事故問題導致合同終止,剩余款項未支付給該公司,后續我司聯系該公司經辦人員處理開具我司預付款的發票,該公司回復不予處理開具。預付款6210元亦收不回來。 請問老師這個我們賬務應該怎么處理呢?
老師您好,情況如下: 我司與A公司有合作,A公司給我司提供服務,合同金額60萬(已開具發票給我司,我司未付款),現因服務質量不達標,雙方協商發票不紅沖重新開具,我司支付50萬即可,這種情況我司的會計分錄該怎么做?
老師您好,請問 借方 應付賬款 100 貸方 銀行存款 100 退回來了怎么沖賬呢 是做一筆相同方向的紅字還是怎么弄呢
老師咨詢一下,客戶多打了服務費,該怎么做賬務處理
其他應付款余額是一直增加的嗎?不是付款后做費用那里就減少了嗎?
老師問下,電子稅局涉稅主體身份變更,投資有效期怎么填寫,認繳出資日期是2027年8月,有效期起止怎么填寫?
一般納稅人購入一批商品收到普票含稅18040元,不含稅17861.38,稅額178.62,這個會計分錄怎么列?
有留底稅,次月紅沖咯上月抵扣的進項需要做進項稅額轉出嗎,做了進項稅額轉出是不是做次月做賬就不做負數發票咯
老師,出納開票把帳號及銀行賬號錄一般戶賬號了,這樣發票能認證成功嗎
老師,什么樣的安裝服務可以開6個點的發票
老師好,算當年增值稅稅負時,是按當年1月--12來核算的,還是以申報日期當年1月-12月的呀,感覺好暈,分不清
24年暫估了20萬,24年沒有開票,沒有沖掉,25年預計也不會再開票了,那這暫估,我在25年沖掉,在24年匯算清繳,調贈項目表最后一行其他填調增20萬對嗎?