你好,同學 20萬 按照 借銀行存款招行 貸主營業務收入
老師,請問,我公司承接一項工程,甲方代付農民工工資,這筆錢從我們的應收賬款中扣除,收到應收賬款時,我的分錄是這樣的,借:銀行存款100萬,其他應付款~農民工工資20萬,貸:應收賬款120萬,這個20萬其他應付款一直掛在賬上,后面我可不可以開票進來把這20萬沖掉,借:工程施工~人工費20萬,貸:其他應付款20萬
老師,以下分錄您幫我檢查一下,是不是對的呢? 6月1日,收到政府專項扶貧資金 借:銀行存款 20萬 貸:專項應付款—某某項目 20萬 6月1日收到貨款發票 借:在建工程—項目 20萬 貸:應付賬款—供應商 20萬 支付貨款 借:應付賬款—供應商 20萬 貸:銀行存款 20萬 6月22日收到政府專項扶貧資金 借:銀行存款25萬 貸:專項應付款—項目25萬 6月24收到貨款發票 借:在建工程25萬 貸:應付賬款—供應商25萬 6月30日支付貨款 借:應付賬款—供應商227500 貸:銀行存款227500 6月30日完工驗收,在建工程轉入固定資產 借:固定資產45萬 貸:在建工程45萬 關于“專項應付款”科目的結轉,結轉到“營業外收入”嗎?貨款還有22500元是保證金,1年后支付,此筆款項該怎么體現呢
老師,我們公司11月預收客戶貨款100元,其中20元是要退回給客戶的,分錄是:借銀行存款20元,貸預收賬款80元,其他應付款20元,12月出貨的時候貨款是80元,運費5元,在那20元沖減,那么分錄該怎么寫?
老師,我們公司向銀行借了20萬,但是貸款時銀行這邊要求以法人名義貸款,錢是打到法人個人卡上,后來法人又把這20萬打到公司基本戶里,這種情況需要怎樣做賬務處理呢?
老師,請問公司2本賬,招行是個人私卡,建行是對公戶。9月招行轉建行20萬,當時是個人借款的名義轉進來付貨款的,12月收到20萬退款,退回后的20萬就轉給了個人卡。外賬是這樣做賬的:借:銀行(建行)20萬 貸:其他應付-個人20 借:其他應收-客戶20 貸:銀行(建行)20 內賬是這樣做賬的:借:銀行(建行)20 貸:銀行(招行)20 請問我現在收到退回2的20萬,該如何做賬?
老師您好,有個問題想請教一下,甲方是建設方,乙方是施工方,甲方轉供水給乙方,水務公司將稅率為3%的自來水水費專票開給甲方,甲方按合同約定價格給乙方開水費發票,請問甲方開票的稅率是9%嗎?還是說甲方可以開差額發票呢?
老師,商貿企業適用科目原材料嗎?
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區合作,每個月的營業收入我們打給景區的錢,景區扣掉分成打給公司。我們打給景區的不給開票,然后還要我們給他開13個點的發票是不是不合理,我們只能開6個點的,想問下從哪個角度協商雙方都能承擔較少的稅負?
老師,請問中餐廳菜品沒能做到標準化,怎樣做成本核算呢
期初庫存商品已經進入系統,怎么平賬?具體怎么操作?
老師,公司給個人代扣代繳的勞務費,個人把發票開給公司,因為有好幾千人,可以不打印發票,憑證里邊付勞務發票的明細可以嗎
老師382 題答案說是因為不能發放現金股利所以是錯的,但書上寫資本公積不能用來彌補虧損,所以那個是正確是
股東從原公司退股,原來投資十萬元,退回來8萬元股本金,需要繳納什么費用或者稅費嗎?
老師您好 有個殘疾人企業生產假肢 去年開了挺多的 然后 收入全免 我們應該在年度報表里哪個行里填寫??
老師好個體工商戶在電子稅務局登記的開戶銀行可以是法人個人的銀行卡是嗎
外賬的話:直接做相反憑證 借:銀行(建行)20 貸:其他應收款-客戶 但內賬如何做呢
內賬的話 是 借銀行存款 貸主營業務收入
為什么要確認收入,外賬都沒確認收入
因為這個確實是收入,內賬一般是直接計入收入,或者掛往來也可以的
沒明白我的意思,您仔細看看我做的分錄吧
我們只有外賬才反映收入,內賬沒有反映
外賬是這樣做賬的: 借:銀行(建行)20萬 貸 :其他應付-個人20? 借:其他應收-個人20 ?貸:銀行(建行) 內賬的話 借:銀行(建行)20? 貸:銀行(招行)20? 借銀行(招行) 貸銀行(建行)
內賬不應該是:借:建行 20 貸:20 借:其他應收-客戶20 貸:建行20
因為轉給了私人卡,借方是招行增加
我現在只是退回了20萬,這20萬還沒有轉給個人
沒有轉給個人的話 借:其他應收-客戶20 貸:建行20
退回了20萬,內賬分錄怎么做?
內賬也是按照 借:其他應收-客戶20 貸:建行20
退回不應該是 借:建行20 貸:其他應收-客戶
你們實際建行收到這筆錢沒
收到了,外賬的分錄我都會做,只是內賬不知道怎么做了
收到的話 借銀行存款建行 貸其他應付款
內賬不是應該把外賬的分錄在做一遍嗎 外賬還掛了其他應收的啊
老師重新看了了題目 外賬的話 你們收到沒有支付 也是按照 借銀行存款建行 貸其他應付款客戶 內外賬一樣的