同學你好 按對應的稅率填寫不含稅收入
一般納稅人,13點,開票時,有兩張稅率開錯了,開成9%,與6%,該如何處理。該如何申報
老師你好,我這有個一般納稅人單位九月開了兩張票,稅務局稅種做的一般納稅人,盤子發行成小規模,十月報稅才發現9月開的是一個點的票。一張1450(含稅)已抵扣,一張10080(含稅),十月報稅按照13個點申報,票都已退回開負數沖紅了,另外開出正確13個稅票,另外十月還開一張39020,請問本月大廳報稅要怎么填寫,賬需要怎么做
老師,我想問一下我是一般納稅人,9月開的一張普票開成了免稅率,開錯了,應該是13%的稅率,我怎么處理,怎么申報9月的增值稅報表
請問一下一般納稅人上個月開13個點的專票有一行開成9個點的了,應該怎么申
請問一下一般納稅人上個月開13個點的專票有一行開成9個點的了,一張發票有兩種稅率,應該怎么申報
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
就是申報兩行嗎,一行13個點一行9個點
對的 是這個意思的 分開填寫
這樣稅務局會不會查,下個月需不需要紅沖重新開,不紅沖就這樣不管了可不可以
老師在嗎
同學你好 這個不會的 正常的
不用紅沖也是可以的是吧,稅務局不會查的
如果是對方公司介意怎么辦
老師在嗎
同學你好 對的 這個是正常的
如果是對方公司介意怎么辦
老師在嗎
你是稅率開錯了嗎
是的,有一行開成9個點的了
你紅沖了重新開就可以
那這個月申報怎么申報,就正常申報兩行嗎
就是這種稅率開錯了對方公司不介意我不管它不紅沖了可不可以
是隔月發票發現錯了的
申報的時候按正確的稅率申報
正確稅率是什么,把9個點的稅率手動改成13個點的嗎
對的 不然九個點的你申報不了
我剛剛申報了一遍,申報成功了
如果我按照正確的申報比對不通過咋整
那你就先不用管 下個月紅沖之后再更正
就是這個月先按照錯的申報,然后我開一張紅沖發票,然后重新再開一張正確的藍字發票嗎
對的 是這個意思的哦