可以的,可以抵扣的。
我是現代服務業,平時進項都按10%加計抵減,現在我們購進了一批稅率13%的商品,準備銷售,請問這個進項稅率13%的商品發票,是否可以按10%加計抵減。
老師好,我現在有進項票2萬6個點的服務類專票,進項票3萬13個點的產品專票,銷項票6萬13個點的產品專票,我可以抵扣的金額是多少?
老師,我公司是一般納稅人,主要經營電子產品的,稅率13%。近期收到進項發票是服務類6%的專票,請問可以做為進項抵扣嗎?
請問下公司進項有6%的服務的,也有13%的,銷項也有6和13的,請問進項抵扣可以全部抵扣不?比如進項2000的是6%的.3000是13%的,本月銷項8000全是6%的,我的進項總數5000可以全扣嗎?
老師,您好,請問本月我單位銷項是6%的服務費,但是進項是13%和3%的,這兩種稅率的發票可以抵扣嗎
a公司百分百控股我們家企業,現在b公司要入股但是實繳卻是用b公司法人的名義打的錢這種怎么辦?
老師好,25年企業匯算清繳后,水快有差異。24年4季的報表也要調嗎,
老師,我這個是屬于小規模嗎?
老師,現金折扣影響企業所得稅嗎?
請問老師非盈利組織現金流量表中,銷售商品收到的現金一般是取什么數的,因為帳套中沒有涉及銷售商品
區分固定性經營成本和固定性資本成本,老師什么區別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發,企業所得稅納稅調增10萬,然后賬上一直掛著應付職工薪酬10萬,今年查賬時,發現前年的應付職工薪酬10萬是當時計提多了,現在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
這樣不會貨物的銷與貨物的進不匹配嗎?
你好,你看一下合理嗎?就像你提供技術服務,購買的材料的話,用在這個技術服務上可以的。
實際上貨物的進項不是為銷項的服務服務的,我只是不知道現在的銷與進是抵扣制,但是有沒有具體類別的區別?
抵扣增值稅只要允許抵扣的沒有問題,可以 他不需要區分項目