你好,增值稅是購進抵扣(沒有規定必須稅率一致才可以抵扣的),所以是可以的
請問客運服務費的稅率是3%,我可以開6%,然后用進項抵扣稅額嗎
您好老師,請問收到通行費電子發票有按3%開具和免稅開具兩種稅率,3%的可以在增值稅進項抵扣發票里可以看到,但是收到免稅的電子發票看不到是自己計算抵扣嗎
請問下公司進項有6%的服務的,也有13%的,銷項也有6和13的,請問進項抵扣可以全部抵扣不?比如進項2000的是6%的.3000是13%的,本月銷項8000全是6%的,我的進項總數5000可以全扣嗎?
老師,您好,請問本月我單位銷項是6%的服務費,但是進項是13%和3%的,這兩種稅率的發票可以抵扣嗎
老師,單位本月銷項分別是商品13和服務6,進項都是商品13,可以把進項都抵扣嗎?抵減了服務6的部分?這樣是可以的嗎?
企業所得稅匯繳時從業人數有小數點怎么算
老師,請問公司在廣交會賣給國外客人的幾把雨傘,客人要開發票,這種只需要開形式發票吧?我們賬務上按內銷處理對嗎?
老師你好,我是鋼結構制造,我需要核算成本,是根據入庫數據統計還是根據付款數據核算。我們是進多少用多少
老師,我這個貸方帶出憑證不對,該是應付賬款呢,是怎么設置下還是?
老板出差請人吃飯幾千,算差旅費還是業務招待費?
老師您好,去年2024計提員工獎金的時候,做錯分錄了,借管理費用-職工薪酬,寫錯成:管理費用-福利費,我在2025年更正了,那我做匯算清繳的時候可以按管理費用-職工薪酬填表嗎?
老師,我公司是小規模納稅人,如果沒有采購合同的情況下,印花稅時稅務局是按不含稅成本價作計稅依據嗎?銷售沒有合同的話,是按實際結算金額的含稅價還是不含稅價作計稅依據,謝謝
老師這個行業的增值稅稅負率是多少呀
老師你好,我公司24年1月份購買一輛營運二手車,因為老板一直說沒發票未入賬,,現在應該怎么操作。賬務怎么處理
請問老師為什么有的企業利潤表是本年累計和本期兩列,有的是本年累計和本月兩列呢?不是統一的嗎?