當(dāng)月直接紅沖就不用賬務(wù)處理。
老師,我們是小規(guī)模,上個(gè)月給客戶開了張紙質(zhì)發(fā)票,錯(cuò)了,我這個(gè)月沖紅了,重新給客戶開了一張,沖紅的那張發(fā)票聯(lián)要給客戶還是我們自己留著?
老師:我上個(gè)月有一張發(fā)票開錯(cuò)了,要紅沖再開正確的,我是先紅沖還是先開正確的發(fā)票
11月開了張發(fā)票,12月紅沖了又開了一張正確的, 發(fā)票狀態(tài)現(xiàn)在12月報(bào)11月的稅的時(shí)候11月開的那張發(fā)票還是按正常發(fā)票處理嗎(11月那張發(fā)票顯示已全額紅沖)?
上個(gè)月給客戶,跨月紅沖了一張發(fā)票,然后又開了一張正確發(fā)票,那紅沖的一筆也是要算進(jìn)上個(gè)月收入里面報(bào)稅是吧
純利潤的情下200萬交多少稅,個(gè)體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負(fù)面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個(gè)題目第二問追加投資變成權(quán)益法時(shí),為什么要調(diào)整之前的賬面價(jià)值,另外長期股權(quán)投資-成本和長期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
中級考試,4個(gè)月時(shí)間考三門,來的急嗎
你好,當(dāng)月計(jì)提增值稅200元(次月15號交),請問會計(jì)分錄是: 借 稅金及附加,貸 應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅–轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交稅費(fèi)–未交 是不是這樣呢?如有錯(cuò)請明示
老師你好,我想問一下這個(gè)題目第二問追加投資變成權(quán)益法時(shí),為什么要調(diào)整之前的賬面價(jià)值,另外長期股權(quán)投資-成本和長期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
我不是公司的員工,我可以去銀行辦理U頓嗎?用我的身份證辦會不會又什么風(fēng)險(xiǎn)
請問競業(yè)限制中的補(bǔ)償金,補(bǔ)償金是員工工資平均的30%。 比如我基本工資5k,績效等5w,這個(gè)平均工資取5k還是5w
不對,我看錯(cuò)了。上個(gè)月是正常進(jìn)行確認(rèn)收入處理的。
意思是當(dāng)月開的跨月紅沖發(fā)票,是沖減當(dāng)月收入嗎
好對的,開紅字發(fā)票時(shí),紅沖當(dāng)月的收入。