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11月開了張發票,12月紅沖了又開了一張正確的, 發票狀態現在12月報11月的稅的時候11月開的那張發票還是按正常發票處理嗎(11月那張發票顯示已全額紅沖)?

2023-12-12 12:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-12 12:31

對的,是的,需要這么做的。

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快賬用戶5477 追問 2023-12-12 12:36

好的謝謝。 哪12月報稅怎么處理? 12月紅沖的11月那張負數發票作進項稅額轉出嗎? 負數發票做負數分錄

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齊紅老師 解答 2023-12-12 12:38

紅沖在做正確的一正數一負數是零。

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快賬用戶5477 追問 2023-12-12 12:44

哪12月也不用管了嗎? 無需做進項稅額轉出 只有紅沖了不開正確的發票,申報增值稅才需要做進項稅額轉出嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-12 12:47

你好,你單位開出去的還是收到的?

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快賬用戶5477 追問 2023-12-12 12:49

是我們開出去的,對方未認證,次月我們紅沖了又開出去了一張正確的

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齊紅老師 解答 2023-12-12 12:51

你不涉及到進項轉出。

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快賬用戶5477 追問 2023-12-12 12:59

什么時候涉及到進項稅額轉出? 是我們收到的發票對方紅沖了,我們才進項稅額轉出嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-12 13:00

藍I發票認證了 開紅字信息表的需要

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對的,是的,需要這么做的。
2023-12-12
你好; 你們開的 發票都是專票還是普票的???
2021-12-08
需要的紅沖收入,然后再做正數收入
2024-01-30
你好11月要附上錯誤的發票的
2021-01-02
你好,同學,對方未抵扣未入賬,是需要收回來的啊,如果對方已入賬,是需要把紅字發票給他的啊
2020-11-23
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