對的,是的,需要這么做的。
10月開了紅字發票信息表,11月正常申報,11月下旬去稅務局作廢了紅字發票信息表,并于當月11月重新開了一張,現在報稅還顯示讓我在次申報紅字發信息表。
12月做11月賬的時候,發現11月有發票需要紅沖,那申報的時候,是對這張需要紅沖的發票要進行一個申報繳納增值稅,12月再紅沖?有沒有辦法11月就不繳
10月因為開票稅率開錯,剛好跨月了,11月就開了一張紅字發票沖掉10月的錯誤稅率的那張票,又開具了一張正確的藍字發票,但11月申報稅的時候,發現自動生成的稅額里面并沒有減掉紅沖的那張的發票,電子稅務局系統里,銷項發票管理中也沒有這張發票
對方6月開了張電子發票過來,11月份又紅沖,重新開了一張正確金額。那么我方應如何入賬才是正確的呢?
11月開了張發票,12月紅沖了又開了一張正確的, 發票狀態現在12月報11月的稅的時候11月開的那張發票還是按正常發票處理嗎(11月那張發票顯示已全額紅沖)?
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
老師,匯算清繳主要股東及分紅情況在哪里找信息填?去年沒有填寫
老師,預付800模具款,總金額是1650,那這800對方要開發票給我了吧
現在匯算清繳-所得稅減免優惠表是可以不用填嗎
老師, 我們采購的貨物,對方暫未開票,我們能否銷售給下家,并且開發票給下家
老師,企業收入確認政策去哪能查到?電子稅務局嗎
老師請問季度所得稅報表,第二欄營業成本是只填利潤表的營業成本還是需要填包括(營業成本+銷售費用和管理費用,財物費用)請問填那個?
我們付輪組加工費,賬務處理怎么做,就是找幾個人來工廠加工
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
有兩個銀行科目余額不對 要調整賬目 需要怎么做呢
好的謝謝。 哪12月報稅怎么處理? 12月紅沖的11月那張負數發票作進項稅額轉出嗎? 負數發票做負數分錄
紅沖在做正確的一正數一負數是零。
哪12月也不用管了嗎? 無需做進項稅額轉出 只有紅沖了不開正確的發票,申報增值稅才需要做進項稅額轉出嗎?
你好,你單位開出去的還是收到的?
是我們開出去的,對方未認證,次月我們紅沖了又開出去了一張正確的
你不涉及到進項轉出。
什么時候涉及到進項稅額轉出? 是我們收到的發票對方紅沖了,我們才進項稅額轉出嗎?
藍I發票認證了 開紅字信息表的需要