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Q

對方6月開了張電子發票過來,11月份又紅沖,重新開了一張正確金額。那么我方應如何入賬才是正確的呢?

2022-11-25 14:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-25 14:09

如果這個是購買貨物的,借庫存商品貸應付賬款,這個是六月份的。

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齊紅老師 解答 2022-11-25 14:09

然后11月份兒借應付賬款貸庫存商品,在做一個籃子的,借庫存商品貸應付賬款。

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快賬用戶6165 追問 2022-11-25 14:16

也就是按著發票來走,但對方紅字發票沒有給過來。

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齊紅老師 解答 2022-11-25 14:17

你好,對的是的,這個不需要給你們的,你自己紅沖就行。

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快賬用戶6165 追問 2022-11-25 14:20

跨月了,對方也可以不給負數的電子發票嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-25 14:20

是的是的,因為這個是普通發票。

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快賬用戶6165 追問 2022-11-25 14:22

我想直接將6月份不入賬了。直接按11月份正確的來入賬了。

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齊紅老師 解答 2022-11-25 14:23

你好,如果不入庫的話,你的賬實不符。

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齊紅老師 解答 2022-11-25 14:24

現在六月份也已經過去了,如果你之前沒有做賬的話,你可以自己決定。

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快賬用戶6165 追問 2022-11-25 14:25

好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2022-11-25 14:27

不用客氣,工作愉快。

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如果這個是購買貨物的,借庫存商品貸應付賬款,這個是六月份的。
2022-11-25
你好,不需要的,你只拿正確的來做就行。
2024-04-01
?你好;? ? ? 你之前2月開票出去的分錄怎么做的? ?
2022-07-07
借應收負數,貸主營業務收入負數,應交增值稅負數,重新開藍字,借應收 貸主營業務收入 應交增值稅
2021-04-06
直接再開一張金額一致的負數發票,再開一張正確的發票
2022-11-13
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