?你好;? ? ? 你之前2月開票出去的分錄怎么做的? ?
老師,請(qǐng)問2月份開了一張銷項(xiàng)發(fā)票因?yàn)樘ь^寫錯(cuò)了6月份做了紅沖,又重新開了一張正確的發(fā)票,2月份的票已入賬交稅,開票金額不變。6月份紅沖發(fā)票和開的正確的發(fā)票該怎么做賬?發(fā)票是簡(jiǎn)易計(jì)稅的普票。
老師您好!請(qǐng)問:8月開了一張專票錯(cuò)誤100元,在9月份開了紅字專票-100,9月又重新開了正確的發(fā)票。9月份該怎么做賬呢?
對(duì)方6月開了張電子發(fā)票過來,11月份又紅沖,重新開了一張正確金額。那么我方應(yīng)如何入賬才是正確的呢?
老師,12月開了一張發(fā)票4560,1月份發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,應(yīng)該是4500,一月份沖紅了4560這張,開了正確發(fā)票,我該怎么做賬,做分錄
小規(guī)模納稅人季度報(bào)增值稅。1月份開了一張收入發(fā)票已入賬,2月份發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票公司抬頭開錯(cuò)了但金額是正確的,紅沖后重新開。那新開的的發(fā)票是在2月份做紅沖憑證再重新做收入,還是直接把紅沖的發(fā)票和新開的發(fā)票放1月份憑證后面做附件?
你好老師我電子承兌4月12號(hào)到期,我4月18號(hào)就提示付款了怎么辦
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則24年暫估,借庫存商品-暫估25000貸應(yīng)付賬款25000.結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本25000貸庫存商品-暫估25000,今年收到發(fā)票240000,分錄怎么寫老師幫忙寫一下
請(qǐng)問合作社開票給農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的不征稅發(fā)票一季度12萬,怎么申報(bào)增值稅?跟小規(guī)模免稅一樣申報(bào)嗎
老師,科目余額表上未分配利潤貸方金額是不是就是去年虧損金額
老師,電子稅務(wù)局電子繳款書在哪里打印
老師用途寫的收回貸款本息,到底是我們公司償還貸款還是只償還利息,怎么做分錄,人家會(huì)計(jì)做的是借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款
老師,我們外賬只選用了應(yīng)收 應(yīng)付,但是余額都是付的可以嗎
某汽車制造企業(yè)每年需要X零部件20000個(gè),可以自制或外購,自制時(shí)直接材料費(fèi)用為400元/個(gè),直接人工費(fèi)用為100元/個(gè),變動(dòng)制造費(fèi)用為200元/個(gè),固定制造費(fèi)用為150元/個(gè),該公司有足夠的生產(chǎn)能力,如不自制,設(shè)備出租可獲得年租金40萬元,則選擇外購的條件是單價(jià)小于( )元。 A.680 B.830 C.720 D.870 這題是選擇哪個(gè)
員工出差,這個(gè)能報(bào)銷嗎?
總賬和全盤區(qū)別在哪 老師~
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
?你好;? 現(xiàn)在紅沖? ?借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)? 貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)? 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅負(fù)數(shù) 然后開票在做 :借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
謝謝,老師,明白了
?不客氣的;幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??