你好,之前的發(fā)票沒有做,沒有認證是嗎?如果是的話,不用管的,你只做正確的就行。
我收到的進項票名字有錯,沒有勾選認證,退回廠家了。對方又重新開過來正確的。然后對方把那張錯的紅沖掉了,我這邊的系統(tǒng)能看到我收到了一張紅票。那這張紅票會影響我的進項稅么?
請問老師,銷售方于21年開給我公司一張發(fā)票,我公司已的抵扣認證。現(xiàn)銷售方因稅率開錯要重新開發(fā)票。我公司開了紅字信息表。現(xiàn)銷售方已開了紅沖的發(fā)票和正確的藍字發(fā)票。我現(xiàn)在該怎么入帳。是把21年入帳的紅沖回來然后記正確的藍字發(fā)票?
老師,我在電子稅務(wù)局紅字信息表里看到一張對方給我們開的紅字發(fā)票,是本月的,但是這張正確的發(fā)票我也沒有收到,還用處理嗎
銷售方給我公司開了一張數(shù)電票專票,由于開票金額錯誤,當(dāng)天把這張數(shù)電票又全額紅沖掉,第二天開了正確的藍字金額專票,在抵扣勾選時開錯金額的藍字專票不顯示,但是紅字發(fā)票信息里有對應(yīng)的紅字發(fā)票,這個不是系統(tǒng)問題吧
老師 9月份供應(yīng)商有張發(fā)票開錯了 10月份他們自己開了紅字信息表和負數(shù)發(fā)票 但是我們這邊報稅的時候提示開具紅字信息表的金額和收到負數(shù)發(fā)票的金額不一致提示報稅不通過 因為紅字信息表應(yīng)該由我們開具才對 這樣的話對方10月份開具的紅字信息表和負數(shù)發(fā)票該怎么處理才能重新開具呢
那我們勞務(wù)公司把純勞務(wù)外包,然后機械油料等都是我們自己承擔(dān),這種用一般計稅是不是好一點,因為我們開出的是9的專票,機械油料等是13的稅率,而且包工頭也可以給我們開1的專票
老師像工程機械用油的稅率是多少,是不是13%
老師如果是甲供材選擇差額比較好,如果是自己采購材料是不是一般計稅劃算
老師及有一般計稅又有簡易計稅差額納稅好麻煩,還得分攤,還得進項轉(zhuǎn)出,頭都大了
老師,一般納稅人及有簡易計稅項目又有一般計稅項目的,但管理費用分不了那么明細,確認不到那個項目,可以都抵扣嗎
老師,建筑公司項目發(fā)生的伙食費直接坐到工程施工的間接費用里,我想問一下,匯算清繳要不要納稅調(diào)整
員工衛(wèi)生合格獎勵50元 應(yīng)該怎么做賬 每周都有
老師,自然人法人是國內(nèi)的,投資的公司是內(nèi)資企業(yè),自然人法人是國外的,投資的公司是外資企業(yè)嗎
老師,餐飲公司4月份收到裝修費發(fā)票11萬,該怎么寫分錄?要分攤嗎?請教
老師您好: 年報企業(yè)所得稅匯算中期間費用:財務(wù)費用中利息支出填在哪里?