同學(xué)你好,報(bào)稅前勾選完成并簽字確認(rèn),才可以當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)。
老師好,問下,發(fā)票勾選認(rèn)證后月初的確認(rèn)簽名最遲可以到幾號
你好,上個月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票最晚到幾號勾選
老師,我想勾選抵扣申報(bào)上月的增值稅,最晚是4月征期結(jié)束,最早是4月1號嗎
老師你好,每月收到的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,每個月最晚幾號勾選認(rèn)證呢?現(xiàn)在4月29日了。
老師,我出口退稅勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,12月1號就不能勾選了嗎?必須在11月30日之前完成才能退稅?
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
給老板發(fā)的交通補(bǔ)助和通訊補(bǔ)助是是免個人所得稅的嗎?
小規(guī)模公司,24年12月份辦的營業(yè)執(zhí)照,25年申報(bào)年報(bào)的時候,收入費(fèi)用可以都填0嗎
我是出納不報(bào)稅 但是會計(jì)每個月都讓我在電子稅務(wù)局勾選認(rèn)證,就我們收到的進(jìn)項(xiàng)稅,我想知道最晚幾號哦
報(bào)稅征期一般是每月15日前,會計(jì)報(bào)稅前,你勾選完成就可以。