多開的票咱不要全額記賬上。按照咱實際發生的入賬。
老師,我們簽了一份銷售合同56萬,項目已經驗收成功了,我們56萬全額發票已開具給對方。我們在做項目中發生的成本,應該是我們給供應商打款,供應商給我們提供發票。目前有的我們已付完全款,對方未給開發票,有的我們還沒付萬全款,所以對方還沒給我們開發票。那我在結轉成本時候怎么弄呢?麻煩老師給個思路
我們收到對方多開具的一張發票,稅務上進行了全額勾選,但是入賬我們只入了一部分,是不是需要對方開具一張紅字發票來沖抵之前他們對開具的部分,那后續我們收到這張紅字發票還需要做賬嗎,因為之前只是做了一部分,多余開具的金額我們是沒有做賬的
對方給我們開了發票收到了,但是還沒有付款,可以抵扣進項,作為成本嗎
老師,我想請問我們是建筑單位的;我們對方單位要注銷,但是我們還有30%工程款,支付了70%進度款;30%未到付款節點;且對方是按100%之前開的發票;現在我們要怎么操作!
我們收到對方發票了,但是項目進度還沒有完成,對方全額開票給我們了,那樣我們需要怎么入賬呢?我們按進度只付了30%的款,但是發票開了100%的
老師,我今天上班遇到一個問題,就是我們收到的承兌背書和被背書人都是同一家公司,這樣的承兌我收了會有風險嗎?
老師,我們用的收銀系統美團抖音收錢,我做賬怎么做啊,要不要用其他貨幣資金過度
那我想請問一下,買的那個機械嗯交的定金都半年了,還沒給退,當時支付的時候是個人微信付給他對方公司的,然后定金的定子寫的是這個定,這個定金對方能給我們退款嗎?
生產出口退稅企業明細里選擇備案清單退稅,我以為就是單證備案。稅已退,我還要準備備案清單嗎,指的是什么?
我們公司提供凈水器給商場,不收錢,只有提供的服務費,以及后續換濾芯的錢,這個怎么開票?合同怎么簽?
老師,一般納稅人銷售貨物,24年8月份的業務,但是25年1月才開票,由于之前的會計沒有把這筆業務做到24你8月,而且24年已經結賬了,應該怎么去做這筆業務呢?
500萬元以下的固定資產,在計算應納稅所得額的時候,一次性稅前扣除。這個是在平時季度預繳的時候扣除還是匯算清繳的時候扣除?
燃料及動力屬于成本項目核算嗎
老師,用于集體福利,做進項稅額轉出,不抵扣增值稅,但是可以作為成本?
老師,比選服務采購,金額27萬,響應文件截止日是2月8日,兩家供應商在2月7日提交了報價文件。另一家供應商2月5日提交報價資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規操作?
按照實際發生的計入成本費用多的就在那放著,后面再按照進度計入成本費用。
然后咱們看付款30%,要是有提前多付款的計入預付賬款,
那他開在同張發票上了,如何分開確認成本?
按照咱實際的進度確認成本。
他100%開的票,比如咱進度是10%就10%進入到成本。
那憑證后附的發票如何處理?
就把這張發票放在屏障后面就行了。后面發生業務時備注發票原件在哪?
不需要復印多張附后面結轉成本的用嗎?
你好 二種都可以? 復印 和寫清楚
那個進項稅額可以一次性抵掉嗎?
可以的,進項可以一次抵扣的。
就那70%也可以一次性抵掉嗎?
對的進項發票那個進項稅額可以一次性抵扣的。