您好,這個的話,是屬于技術服務的
老師您好,請教您一個問題。我們是酒店行業,客人在攜程網下單實際支付133金額,我們實際酒店收到122款項,其中11元為平臺服務費,我們這邊開給客人的發票要求是133。做賬的話,分錄可以寫:借:銀行存款122管理費用服務費11貸主營業務收入應交稅費銷項稅額嗎??那我們月底收到平臺給我們開的收取的這一部分服務費該如何做賬呢???
我們旅行社承接了劇組的拍攝活動的衣食住行,酒店等發票都開給了我們公司,劇組要求開專票給他們,開什么合適呢,對方說開旅游服務的也行,但我們是差額征稅,不知道可以這樣開不
我們旅行社承接了劇組的拍攝活動的衣食住行,酒店等發票都開給了我們公司,劇組要求開專票給他們,開什么合適呢,對方說開旅游服務的也行,但我們是差額征稅,不知道可以這樣開不
是我們旅行社安排了一個劇組的節目拍攝活動的住宿,租車,餐飲和外景場地租用整個全過程,我們單位也取得了相應發票,我們是實行差額征稅,如果按照旅游服務我們開不了全額專票,但這又是對方的成本,需要進項抵扣,如果全額開專票的話,開什么項目比較合適您的回答你好,需要分別根據餐飲,住宿,租車和外景場地租用,開具相應內容的發票。但我想的是開旅游發票*餐飲等還是開不了專票啊,選擇什么稅目呢
供應鏈服務公司代客戶采購,因為存在墊資,廠家把發票開給我們,我們再開發票個客戶,商品部分按照廠家的含稅價平價開給客戶,采購執行費用開服務費的模式,想咨詢下這種可以嗎?合同是簽銷售合同還是簽代理采購合同?如果是簽代理采購合同,那么要交印花稅嗎,開票中很多是商品還是說按發票來報印花稅?
你好,請問,酒類經營、食品經營、日用百貨經營,的稅負率是多少哦?謝謝
老師,我想問下一般納稅人 建筑行業,增值稅稅負率和企業所得稅稅負率分別是多少
老師,請問全面一次性領獎也會合并到個人所得稅匯算清繳里面計算嗎?
加油發票可以開專票嗎
我們公司是2022年注冊的,注冊資金是50萬,這樣會受5年實繳完成的限制嗎
例如4月份的進項不夠,5月份開的進項 報4月份稅的時候5月份開的進項可以低4月份的稅嗎?
老師你好,工程項目上去年來的一個成本發票,已經結轉成本了,今年月初紅沖了,這個我這邊怎樣入帳呢?
轉讓股權,具體是按照資產負債表哪個數據進行計算
股權轉讓申報是在自然人扣繳端分類所得里申報嗎?這里填的是轉讓人還是受讓人?
老師以前開的0稅率普票現在紅沖了0稅率3萬,有風險嗎。我這個月要是開33萬沖了這個就30萬了會交稅嗎?報表操作跟賬務處理有特殊要求嗎
老師,那這個我入廣告費可以嗎
這個是可以的,可以
老師,我們是住宿餐飲業,每月交印花稅的時候我能直接按當月進項發票來申報嗎
可以,沒問題的這個