你好,同學(xué) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅2.22 稅金及附加0.11%2B5482.48 營(yíng)業(yè)外支出1035.89 管理費(fèi)用 貸銀行存款
老師您好是關(guān)于當(dāng)年出口收入未申報(bào)的問(wèn)題因?yàn)楹蛨?bào)關(guān)那邊沒(méi)溝通好報(bào)關(guān)單沒(méi)給我這邊也沒(méi)做賬就沒(méi)申報(bào)收入然后稅務(wù)局查出來(lái)有五筆叫我補(bǔ)繳到當(dāng)年申報(bào)然后滯納金也有我22年2月補(bǔ)申報(bào)去年的增值稅報(bào)表現(xiàn)在問(wèn)題1收入我22年賬已建好是反結(jié)賬到21年12月再補(bǔ)錄收入分錄和相應(yīng)成本成本再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?問(wèn)題2補(bǔ)繳的增值稅附加稅及滯納金的會(huì)計(jì)分錄中錄到22年的這個(gè)月沒(méi)問(wèn)題吧增值稅補(bǔ)繳好了收入的所得稅稅務(wù)局叫我到年報(bào)申報(bào)時(shí)再改沒(méi)問(wèn)題吧
老師您好,我去年的憑證做錯(cuò)了重新調(diào)整了,然后利潤(rùn)增加了,調(diào)了22年的匯算清繳,補(bǔ)交了稅金跟滯納金,請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)交的企業(yè)所得稅跟滯納金做到幾月份啊?分錄要怎么寫(xiě)?
老師,我問(wèn)下,我們稅務(wù)查我們22年的賬,然后補(bǔ)了22年增值稅2.22元,補(bǔ)了附加稅0.11元,補(bǔ)了22年印花稅5482.48元,滯納金1035.89元,補(bǔ)了殘保金20396.09元,這幾筆錢怎么做憑證呢
老師,23年3月的時(shí)候,補(bǔ)交了22年的印花稅,產(chǎn)生了2.14元的滯納金,當(dāng)時(shí),繳稅的時(shí)候沒(méi)注意,稅金和滯納金一起都計(jì)提到稅金及附加了,現(xiàn)在匯算清繳了,我該怎么做
老師 我們公司被稅務(wù)稽查 說(shuō)我們沒(méi)有核定殘疾人保證金 要求我們補(bǔ)繳了21-22年的殘保金109701.08元,還有增值稅和企業(yè)所得稅滯納金加起來(lái)293547.7,請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)繳的這幾筆稅款我要怎么做賬呢
公司賬戶 公戶被凍結(jié)了 因?yàn)橐粋€(gè)訴訟法院凍結(jié)的 現(xiàn)在收付款 都不行了 我賬務(wù)上怎么處理
老師,公司利潤(rùn)表是負(fù)數(shù),清算補(bǔ)稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對(duì)方開(kāi)票可以把材料款和安裝費(fèi)一起開(kāi)票嗎?意思是就不用單獨(dú)開(kāi)勞務(wù)費(fèi)嗎?直接開(kāi)到材料款,本來(lái)也是為了買材料而產(chǎn)生的安裝費(fèi)
業(yè)務(wù)員把銷售訂單傳遞給會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過(guò)pos機(jī)器會(huì)刷到我們公司。有的金額會(huì)對(duì)不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報(bào)稅會(huì)作為我們公司的收入,這種我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)?還是按照我們公司實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)啊?我們公司實(shí)際也有銷售的部分貨物走對(duì)公。部分走私戶收款。之前幾個(gè)月給代賬公司做賬。這個(gè)月說(shuō)拿回來(lái)給我做。請(qǐng)給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來(lái)假如實(shí)際存貨對(duì)不上,和銀行存款也對(duì)不上?我可以繼續(xù)我接的進(jìn)貨銷售做嗎?可以不調(diào)嗎?我有沒(méi)有責(zé)任?據(jù)說(shuō)之前的不能改。老板經(jīng)常不在這里,我是再倉(cāng)庫(kù)辦公點(diǎn),簽字出證明跟麻煩
老師,請(qǐng)教一下這個(gè)圖中計(jì)算稅后資本成本率利用插值法如何計(jì)算,能幫我寫(xiě)一下過(guò)程嘛?
異地工程款開(kāi)票 一般納稅人 如何預(yù)交增值稅 比如開(kāi)票1000萬(wàn) 怎么算預(yù)交增值稅
請(qǐng)問(wèn)老師,甲乙公司是關(guān)聯(lián)公司,甲公司租用乙公司一個(gè)門面,甲公司做營(yíng)業(yè)成本,在填寫(xiě)關(guān)聯(lián)報(bào)表時(shí),填在了關(guān)聯(lián)成本一欄,那關(guān)聯(lián)收入那欄該如何填寫(xiě)?
老師你好,個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得報(bào)個(gè)稅時(shí),成本需要算計(jì)提增值稅不?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅如果要加到成本里,該怎么算出來(lái)呀
小規(guī)模納稅人,所得稅匯算清繳,有些調(diào)增了,彌補(bǔ)虧損后沒(méi)有繳稅,請(qǐng)問(wèn)針對(duì)此賬上需要調(diào)嗎?怎么調(diào)?