可以開3%的專票抵扣的
老師你好,麻煩請教一下,我們公司是服務行業(yè)適用6%的稅率,對方公司給我們開了一張稅率是9%的運費發(fā)票,可以正常抵扣嗎
老師您好,我想詢問一下,軟件企業(yè)為通信企業(yè)提供維護服務,已開出6%的增值稅專用發(fā)票,但這項維護服務中包含了一部分與維護服務相關(guān)的硬件設備,這部分硬件設備能按照本身13%來正常抵扣嗎?若能正常抵扣,又是以什么法律法規(guī)為依據(jù)?
老師請問一般納稅人,跨市剛簽了衛(wèi)生清理清包工合同,服務時間為一年,一個季度付一次款。沒有成本票只能報工資抵成本。請問1、賬務處理分幾步做,請您具體給講一下2、清包工可以開3%專票嗎?3、不能抵扣是指我們施工方如果有專票進項沒法抵扣是嗎,我公司開給甲方3%的票對方可以勾選抵扣嗎?
請問老師,我們是農(nóng)業(yè)一般納稅人,我們采購了一批大米,對方小規(guī)模納稅人,他開具的3%的專票,說是給我們公司我們可以按9%來抵稅,老師這個說法正確嗎?按常理不是應該開3%我就只能按3%進行抵扣嗎?
老師你好,下游企業(yè)給我們開了3%的人工費發(fā)票,是正常業(yè)務稅率本來都是減按1%,老板為了多抵扣讓對方開3%,請問這樣合理嗎,能正常抵扣嗎
老師,那賬載金額15萬,發(fā)放金額152833元,稅收金額152833元,調(diào)減2833元,對嗎?
老師,發(fā)放的金額截止現(xiàn)在是152833元,25年1月份補計提工資也發(fā)了,發(fā)放金額不用考慮2833元嗎?
請問房產(chǎn)證的計稅方式是什么?房產(chǎn)證計稅的基數(shù)是什么?包括什么?不包括什么?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利需要繳納增值稅嗎?
老師,25年補計提24年12月工資的會計分錄,借:管理費用,因我公司執(zhí)行小企業(yè)會計準則,24年計提工資15萬,目前工資已全部發(fā)放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發(fā)放金額,稅收金額各填多少,有調(diào)整嗎?
補繳以前年度所得稅是不是調(diào)整當年報表就行了,其他年度不用動。 補繳的所得稅可以稅前扣除吧,滯納金不能扣除
工程驗收單必須要有雙方蓋章才能生效嗎?
怎么注冊個體戶? 個體戶有什么風險
做融資的話,有沒有很鍛煉財務能力?
老師,賬載金額不應該是24年1-12月份計提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補計提的2833元,截止目前已發(fā)放工資152833元。