同學你好,看下題先
1、某一般納稅人企業,稅率13%(小微企業):采購商品不含稅價款10000元,實際支付11300元。按不含稅價格15000元銷售,計算應交增值稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育費附加、印花稅、企業所得稅2、某小規模納稅人企業(小微企業,增值稅未達起征點)采購商品不含稅價款10000元,實際支付11300元。按不含稅價格15000元銷售,開具普通發票。要求:計算應交增值稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育費附加、印花稅、企業所得稅
都是13%發票,,,,銷含稅8533.8元,進票含稅5842.37元, 1、請問稅負率是不是4% 2、需要交印花稅,城建稅,教育費附加,具體多少。
1、幫我算下不含稅收入49034.34元,按增值稅稅負3.55%算,需要開回來含稅發票多少。(發票都是13%,請注意含稅不含稅) 2、在上面繳稅的基礎上,需要交的增值稅+印花稅+城建稅+教育費附加,是多少。(城建,教育都5%)
請看題,一般納稅人,發票均為13% 24年1至4月不含稅收入49034.34元,1-4月抵扣了進稅5176.99元,1-4月交了1197.47元。 5月開出去不含稅發票48672.57元,稅6327.43元。 1、問全年按2.84%增值稅負,5月需要開回來含稅進票多少。 2、5月開回這么多進票,需要繳納的增值稅,印花稅,附加稅,合計是多少。
請看題,一般納稅人,發票均為13% 24年1至4月不含稅收入49034.34元,1-4月抵扣了進稅5176.99元,1-4月交了1197.47元。 5月開出去不含稅發票48672.57元,稅6327.43元。 1、問全年按2.84%增值稅負,5月需要開回來含稅進票多少。 2、5月開回這么多進票,需要繳納的增值稅,印花稅,附加稅,合計是多少。
異地工程款開票 一般納稅人 如何預交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預交增值稅
請問老師,甲乙公司是關聯公司,甲公司租用乙公司一個門面,甲公司做營業成本,在填寫關聯報表時,填在了關聯成本一欄,那關聯收入那欄該如何填寫?
老師你好,個體戶生產經營所得報個稅時,成本需要算計提增值稅不?生產經營所得個人所得稅如果要加到成本里,該怎么算出來呀
小規模納稅人,所得稅匯算清繳,有些調增了,彌補虧損后沒有繳稅,請問針對此賬上需要調嗎?怎么調?
施工企業項目毛利怎么計算,請老師們指教
我不太理解,這道題沒有給出具體的人數,只給了離職比例,怎樣算出每年確認的服務費用的?
老師,我們企業是光伏行業,開出的發票是9個點專票,現在有個問題,有家公司也是同行,現在不做了,把材料轉賣給我們,他們不能給我們開出13個點的專票嗎?
你好,老師,我非盈利性機構用小規模納稅人的方法做了三年的賬,現在民政局那邊要求要做非盈利性機構的賬務處理,如果我要做非盈利性的賬務處理的話,我要怎么才能把我的賬導入在非盈利性小規模納稅里面?是不是要重新作賬呢?
老師,請問一下建筑工程類的期末怎么結轉呢?為什么我看的工程施工都不結轉?
老師你好,請問勞務分包合同屬于建設工程合同還是買賣合同?
銷不含稅8533.8/(1+13%)=7552.04銷項稅額8533.8-7552.04=981.76.進項稅額抵扣5842.37/(1+13%)*13%=672.13.所以實際稅金981.76-672.13=309.63.實際稅負309.63/7552.04=0.0409995稅負率4.1%
城建309.63*7%=21.6741.教育附加309.63*3%=9.2889地方教育附加309.63*2%=6.1926。印花(8533.8+5842.37)/(1+13%)*0.0003=3.8166823