您好!最好一一對應哦
老師,你好! 請問一下 關于高新技術企業的研發費用的賬務 是直接在管理費用下面設二級科目 還是在成本類科目下的研發支出——資本化支出、費用化支出。
老師,我問一下:計提研發人員的工資時,借;研發支出-費用化-**項目-工資 ,貸:應付職工薪酬;是不是還要做一筆,借:管理費用-研發費用,貸:研發支出-費用化-**項目-工資,兩筆分錄都要做好,月底再結轉損益是吧?
我剛接觸一家高企,公司技術部門有幾位員工,他們的工資我直接記入研發支出-研發人員工資嗎?等年底了再轉到資本費用化嗎?還是直接記入管理費用分錄下的二級科目里的研發支出?
請問,研究階段全部費用化,是直接計損益科目的研發費用-人工、直接投入等嗎?開發階段滿足資本化的計成本科目的研發支出-資本化支出,不滿足資本化的計成本科目的研發支出-費用化支出,是這樣嗎?
請問研發科目的設置: 是“研發支出-費有化支出-直接人工-A項目 -B項目” 還是 ”研發支出-A項目-費用化支出-直接人工“
老師,現金折扣影響企業所得稅嗎?
區分固定性經營成本和固定性資本成本,老師什么區別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發,企業所得稅納稅調增10萬,然后賬上一直掛著應付職工薪酬10萬,今年查賬時,發現前年的應付職工薪酬10萬是當時計提多了,現在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變為負數?