1.銷售設備時是否需要確認質保金收入并一并開票:當設備銷售交易發生時,通常情況下,您應該按照合同總價款開票并向客戶收取款項。質保金作為合同的一部分,也應一并開票并確認為收入。因此,您應該在銷售設備時確認質保金收入,并按照合同總價款開票。 2.是否需要確認合同資產和預計負債:對于質保金,它實質上是一種或有負債,因為公司需要在質保期內提供免費的維修和零部件更換等服務。因此,在銷售設備時,您應該根據合同約定確認合同資產和預計負債。當滿足合同規定的條件(例如:設備運行正常,未出現故障等)時,預計負債通常會被轉回或進行核銷。 3.銷售設備并確認質保金收入: 借:銀行存款 (合同總價款) 貸:主營業務收入 (合同總價款) 貸:合同負債 (質保金金額) 1.確認合同資產和預計負債: 借:合同資產 (與銷售設備相關的部分) 貸:主營業務收入 借:主營業務成本 貸:預計負債 (與質保相關的部分) 1.發生質保的差旅費: 借:銷售費用 (或相關費用科目) 貸:銀行存款 (或現金)
2017年1月,企業銷售大型專用設備,合同條款:訂立合同時收取貨款的30%定金,并在收到定金時按照設備全款開具了增值稅專用發票,半年后2017年7月份設備交付安裝完畢投入使用,并收到設備價款的60%,剩下的10%作為質量保證金,保證兩年后沒有質量問題客戶才付清余款。到現在2020年底,設備使用良好,客戶一直以各種理由拒絕付清10%的質量保證金,市場部評估收回質量保證金的可能性已經極底,應該如何賬務處理才能減少應納稅所得額。公司這樣的客戶比較偏多,在訂立合同時就預估有極大的風險收不到最后的10%的質量保證金,可以一直不確認這10%的收入嗎?
、乙公司為機床生產和銷售企業。乙公司對購買其機床的消費者做出承諾:機床售出后3年內如出現非意外事件造成的機床故障和質量問題,乙公司免費負責保修(含零部件更換)。乙公司2020年第1季度和第2季度分別銷售機床80臺和60臺,每臺售價為5萬元。根據以往的經驗,機床發生的保修費一般為銷售額的1%—3%之間。乙公司2020年前兩個季度實際發生的維修費用分別為30萬元、40萬元(假定用銀行存款支付50%,另50%為耗用的原材料)。①計算第一季度應確認的產品質量保證負債金額,并做出相應的會計處理②做出第一季度發生的維修費的會計處理③計算第二季度應確認的產品質量保證負債金額,并做出相應的會計處理④做出第二季度發生的維修費的會計處理需要數據
、乙公司為機床生產和銷售企業。乙公司對購買其機床的消費者做出承諾:機床售出后3年內如出現非意外事件造成的機床故障和質量問題,乙公司免費負責保修(含零部件更換)。乙公司2020年第1季度和第2季度分別銷售機床80臺和60臺,每臺售價為5萬元。根據以往的經驗,機床發生的保修費一般為銷售額的1%—3%之間。乙公司2020年前兩個季度實際發生的維修費用分別為30萬元、40萬元(假定用銀行存款支付50%,另50%為耗用的原材料)。①計算第一季度應確認的產品質量保證負債金額,并做出相應的會計處理②做出第一季度發生的維修費的會計處理③計算第二季度應確認的產品質量保證負債金額,并做出相應的會計處理④做出第二季度發生的維修費的會計處理4、2020年乙企業銷售產品50000件,銷售額為18000萬需要數據,能寫清楚些嗎謝謝老師
7月10日,恒達公司與A公司簽訂合同,向其銷售一套生產設備,合同售價為300000元,增值稅為48000元。恒達公司為其銷售的設備提供一年的產品質量保證,承諾生產設備在質保期間內出現質量問題或與之相關的其他屬于正常范圍的問題,恒達公司提供免費的維修或調換服務。同時,恒達公司還承諾免費為客戶提供為期三天的設備操作培訓,該培訓服務的單獨售價為20000元。7月15日,A公司收到設備并驗收無誤后,支付了全部合同價款。7月19日,恒達公司完成了為客戶提供的三天設備操作培訓。1、編制收到A公司全部合同價款的會計分錄,寫出必要的計算過程;2、編制恒達公司提供設備操作培訓服務的會計分錄,并寫出必要的計算過程。
公司銷售了一臺設備,約定了質保期一年,質保金為合同總價款的5%,質保期內,我們公司負責設備的免費維修、零部件更換等服務,必要時須派人到現場解決問題并承擔相應費用。請問銷售設備時,需要確認質保金收入并一并開票嗎?質保金需要確認合同資產和預計負債嗎?發生質保的差旅費時,怎么做賬務處理?
你好,我們公司已經背書出去的一張票,對方還沒有接收,在這期間,這張票據到期。錢自動回到了我方一個凍結賬戶之中。這個錢能調出來嗎?
我們公司做了虧損,又多交了增值稅,不想去稅務局退稅,這種情況怎么處理
老師質量購買的檢驗設備配件,能入制造費用-檢驗費嗎
分包的勞務,給對方開發票項目名稱選什么?
我框起來的數據在哪里提取比較好?這個是不是填上年度24年的數據?
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師現金被老板收去后也不知道他怎么處理的
前一年最后一筆出口不能退稅,稅款需要轉成本,請問如何做
老師,你好!有個員工老板給了2萬多元的款,不是獎金,個稅也不讓報,我還是計提了應付工資,我可以作為補貼什么的,不報個稅,寫什么呢。是去年的事了。個稅是公司其他人報的
米高,老師,就是我們因為繳稅扣款,跟銀行簽訂了三方協議,這個三方協議在哪里可以找到當時辦理的原件。
老師,我漏報了1月份的個稅怎么辦啊,而且補報的時候還漏報了一個人。1月份的財務報表有計提這個人的工資