您好,您就做個貿易業務是可以的
老師,我們公司在同一家供應商買了原料,又讓這家供應商幫我們加工這批原料。然后開票開了材料票與勞務票這樣可以嗎
老師,有這么一個情況,我們從供應商那里購買100萬的原材料,然后將原材料買個另一家公司,我們可以開票名稱為這個原材料的名稱吧,這樣的好處是不是類似于提高我們的銷售額了
老師,請問一下,有這么個情況,我們和原材料供應商有賬期,然后我們老板的一個朋友,需要通過我們買原材料,他從我們這里買材料我們給他開票,原材料供應商給我們開票,可以這樣操作嗎
我們從供應商處買材料,生產產品,剩下來的原材料,再賣回給供應商,這個對賬流程應該是?我們需要開票給供應商嗎?還是做無票收入賣廢品???
我們向供應商購買了一批原材料,然后送給我們相應的贈品,贈品沒有給我們開票,這樣可以嗎?只開票給我們有金額的原材料,但是贈品我們也有入庫,也有對應的合同和入庫單,發票上面沒有可以嗎?
老師你好,物流公司名下2輛車,一輛未做固定資產,其他車子租用的,,業務真實,現在企業所得稅稅前扣除憑證風險疑點提示,油費高。怎么組織一下語言反饋
你好老師,我們是建筑勞務公司,然后進項票是培訓費或者場地租賃費,合理嗎?
一般貿易開票1222371.03退稅率 13%退稅額158908.24 期末留底80767.98元 免抵稅額78140.26 這樣科目怎么寫
老師,我們給市場上掛的有廣告位,市場給開的發票,租賃期是一年的,還用攤銷嗎,金額24000
郭老師,個稅給員工申報了,但是每次發工資都沒有扣員工的,也不會收了,這個怎么處理
老師,請問,工商年報的社保哪里,因為單位沒有錢,導致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數據是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會不會查啊?
公司簽署了一份軟件維護協議,開發票項目名稱:現代服務*軟件維護服務費,還是直接寫軟件維護服務費
個人所得稅生產經營所得納稅申報表b表。忘了申報了,現在年報和工商都申報好了,這個報表還需要申報嗎,在哪里補交申報,扣繳端為什么沒有經營所得入口
請問保險公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產,季度也填過加速折舊報表,匯算清繳報表時也調整過,納稅調整 A105000報表上調減金額那里也有體現,而且我2023年12月份已把這個固定資產一次性在折舊里一次性提完了,現在我2024匯算清繳報表里需要怎么做嗎?
我們是制造型企業
這個業務當做貿易業務處理了,可以的
怎么樣當做貿易處理,我們是平價給這個朋友的,相當于我們給供應商付承兌,這個朋友付現金給我們
平價這個會被認為不合理
我們是開票不是以原材料名稱了,是以加工后的產品名稱開票出去的了
不是,您這個貿易業務,買賣相同內容
我明白你說的意思,你可能沒有明白我的意思
那不就是虛開發票了?
那我平價開票給這朋友又好像不合理
是的,您的理解非常正確
那我怎么處理更合適一些
最好增加些價格,類似墊資費用