1.你們開票給供應商,賣原材料。2這個做銷售退回,供應商開差額紅字發票給你們。大概率都會選第一種了
從供應商購買的材料,正常情況下應該把專利費支付給專利公司,專利公司開具發票,但是現在供應商代替我們把專利費付給專利公司的,供應商要求我們再把這筆專利費付給供應商,我們需要供應商提供什么資料作為原始憑據?
老師好,我們在供應商買成品,我們有部分原材料是我們提供,供應商賣給我我們的成品價格是減掉這些原材料,我們入庫成品是減掉原材料后的單價入庫,形成應付賬款了。我們委外原材料時做借:委外加工物資 貸:原材料 ,那后續怎么沖委外加工物資呢?對方科目是什么
老師,請問一下,有這么個情況,我們和原材料供應商有賬期,然后我們老板的一個朋友,需要通過我們買原材料,他從我們這里買材料我們給他開票,原材料供應商給我們開票,可以這樣操作嗎
我們公司從供應商買材料,供應商給我們開進項發票,我們公司把材料生產成產成品再賣給這個供應商,給供應商開銷售發票,這個可以的吧,都有合同
我們從供應商處買材料,生產產品,剩下來的原材料,再賣回給供應商,這個對賬流程應該是?我們需要開票給供應商嗎?還是做無票收入賣廢品???
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
那就是我們做好對賬單,開好發票,給供應商了?
做銷售退回即怎么樣?不如這次的貨款我們應該給他100塊,賣回給他材料30,供應商開始開100的發票,材料這個怎么開?
是的,你們做好對賬單,然后開票給他們
第二種,就是他們最開始開了100的發票,因為你們退回,他們可以部分紅沖30的發票
具體怎樣部分沖紅?
他們可以去開票軟件操作,填紅字信息表,原因寫銷售退回,是可以部分紅沖的
是我們從供應商處買貨,再退回給他們?誰填信息表?
你們抵扣過了嗎?抵扣了就你們填
我們抵扣了就是我們開的銷售退回嗎?就是選中收到的那種票,然后自行填寫金額?
嗯,是的,你們抵扣就你們開銷售退回
然后憑這張票,他付錢給我?還是怎樣?
是的,他會退錢給你,你退貨給他
那這個對賬退貨流程怎么走
這個就是各公司的內部要求了,比如你們要做退貨明細表之類的