不需要申報的 你申報了,他也不需要交稅 是在自然人電子稅務局里面是
老師,股權轉讓原來公司3個股東,現在只有兩個股東了,退出股東的股權按50萬,平分給兩個股東,沒有出錢,請問印花稅轉移書具填0申報吧,稅源表也是一樣吧,還有就是自然人扣繳端我怎么申報出讓人的個稅咩,按0申報,現在是電子稅務局操作
老師好,公司一共兩個股東,現在其中一個要把股權轉移給另一個股東,轉讓價0,認繳資本1000萬,實交0,這個印花稅應該交多少,是否需要申報,由誰申報
老師好,公司自然人股東之間發生股權轉移,這個個稅應該誰申報,怎么申報呢
老師好,公司自然人股東之間發生股權轉移,這個個稅應該誰申報,怎么申報呢
老師好,個人股東之間發生股權轉讓,轉讓價是0,需要申報個稅嗎
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
因為我問了下稅務局說是需要申報呢,那自然人電子稅務局登錄扣繳義務人也就是股東所屬單位的號去申報嗎
是的,對的,是這么做的