你好,是的,就是這樣。
外購產(chǎn)品贈(zèng)送給客戶,企業(yè)所得稅要視同銷售,請問我要怎么納稅申報(bào)?
企業(yè)外購的產(chǎn)品贈(zèng)送給客戶,走業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),需要視同銷售交增值稅嗎
請問贈(zèng)送給客戶的產(chǎn)品要視同銷售嗎?增值稅和企業(yè)所得稅都要交嗎?分錄怎么做?
老師,贈(zèng)送客戶和樣品,企業(yè)所得稅都要視同銷售嗎?
老師,外購商品用于贈(zèng)送客戶,增值稅,企業(yè)所得稅要視同銷售交稅嗎?
老師,您好 一般納稅人認(rèn)證了部分發(fā)票,同一個(gè)月,有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),有交稅,分錄怎么做
請問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報(bào)表
還款的時(shí)候怎么寫,還給這個(gè)公司錢怎么分錄
提供再生鋁的加工費(fèi)開票可以即征即退嗎
公司每個(gè)月都有購買預(yù)售卡和禮品卡 超過多少金額有風(fēng)險(xiǎn) 財(cái)務(wù)日常怎么處理
我公司要網(wǎng)上減資,需要提交公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況說明,能不能給個(gè)模板表格。
【深圳市稅務(wù)局】尊敬的納稅人:你公司2022年度、2023年度取得增值稅即征即退稅款或申報(bào)享受增值稅加計(jì)抵減優(yōu)惠政策,存在未按會(huì)計(jì)核算規(guī)定計(jì)入當(dāng)期損益,申報(bào)企業(yè)所得稅涉稅風(fēng)險(xiǎn)。請及時(shí)進(jìn)行自查整改。這個(gè)要怎么樣查怎么樣改?
老師請問下,如果這個(gè)月沒有留抵,繳納增值稅,同時(shí)也要申報(bào)退稅,這種沒有稅可退,那后續(xù)要怎么操作?麻煩知道的老師回答下感謝
采購原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也到了,庫存也不小,銷售發(fā)票也是正常開的,需要繳納的增值稅非常大,是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)差價(jià)大,增值率高嗎
內(nèi)外賬交接需要注意什么?
那企業(yè)所得稅也要視同銷售交稅?那相當(dāng)于平進(jìn)平出
成本和收入一樣?
你好,是的,就是這樣理解。
那增值稅交多少呢?
你好,你這種平進(jìn)平出的話,一般就沒有增值。
外購商品贈(zèng)送給客戶,視同銷售,那銷售的金額按多少?
你好,可以按你的進(jìn)價(jià)來,也可以按照市場價(jià)來。