差額1000計入營業外收入
業務宣傳費范圍是哪些
老師好,請問房產土地稅除了享受小微企業減半征收,還有什么政策可以減免
老師,銀行電子承100萬,找一家公司貼息,但是他開不了票,所以只能把貼息的部分私人轉給他,那這樣子的話怎么做賬呢?合法合規,貼息是5000塊錢。
老師您好,請問合伙企業財務報告里有現金流量表嗎?
老師好,上年底成本多算了,直接匯算清繳報還是需要更改四季度企稅報表?更改報表的話,步驟是什么,需要提交說明什么的嗎?麻煩不麻煩?如果需要補稅,會影響公司納稅等級嗎?
老師好,請問一下,匯算清繳里調整的項目,就是最后利潤總額變了,我需要做分錄嘛?怎么做分錄呀?
老師,印花稅一定都是雙方都交嗎
老師,給小規模開了專票,這個沒事吧,它們不能抵扣,但是可以做成本票啊
其他權益工具投資的會計處理中,沒有可能是債券的可能,持有期間都是應收股利,一定沒有應收利息的可能?
你好,請問,我之前做的暫估,沒有注明公司,現在是隨便哪家公司跟我們開這筆金額就可以嗎?我們公司是銷售迎賓酒的,發票開其他的酒可以嗎?
買的是雇主險
這2000怎么做分錄呢?麻煩把分錄完整的寫一下
那個費用2000掛其他應收款,保險公司下來沖其他應收款2000,差額計入營業外收入
發生費用時借其他應收款 貸管理費用~職工福利 收到賠償款時借銀行存款貸,其他應收款,貸營業外收入。
發生費用時 借其他應收款 貸銀行存款 收到賠償款時 借銀行存款 貸,其他應收款,貸營業外收入。
如果收到的賠償款的金額小于發生的費用呢,計營業外支出嗎
那個是計入管理費用-福利費
發生費用時為什么不能進入管理費用呢,
因為購買了保險的呀,先想到要收回
進入營業外收入計算稅費不呢?
這個不需要體現增值稅的