同學(xué)你好,直接計(jì)到差旅費(fèi)就好了
老師我想問(wèn)一下,我們出差人員會(huì)有餐補(bǔ)。餐補(bǔ)部分的金額是不是不需要提供發(fā)票直接計(jì)入差旅費(fèi)?
請(qǐng)問(wèn)出差補(bǔ)助是做差旅費(fèi)還是福利費(fèi)?還有餐補(bǔ)餐補(bǔ)是不是做的福利費(fèi)?這些都需要發(fā)票嗎?
公司有食堂,然后外出的員工每餐有補(bǔ)助,這個(gè)餐補(bǔ)是該計(jì)入福利費(fèi)還是差旅費(fèi)呢?還是說(shuō)直接并入工資計(jì)算?
老師 那么出差的差旅費(fèi) 中的餐費(fèi)補(bǔ)貼 不需要發(fā)票的,可以入福利費(fèi)嗎
老師,員工出差有餐補(bǔ)那部分不用提供發(fā)票,是入差旅費(fèi)還是福利費(fèi)?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買(mǎi)的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
直接入差旅費(fèi),貸方他個(gè)人,這樣就是不算福利費(fèi),不走應(yīng)付職工薪酬科目,沒(méi)有那個(gè)福利費(fèi)扣除限額嗎
是的,這種是合理的,規(guī)定可以跟差旅走的,就不要占福利費(fèi)限額了
好的,謝謝老師
不客氣的,麻煩及時(shí)評(píng)價(jià)