您好是是按1到12月個(gè)稅的合計(jì)人數(shù)除12,我們是不是開展業(yè)務(wù)這個(gè)不參考的,看個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)的人數(shù)和工資金額
老師,請(qǐng)教,我家公司總拖欠工資,我每個(gè)月計(jì)提當(dāng)月工資入費(fèi)用,而個(gè)人收入申報(bào)系統(tǒng)按每月實(shí)際發(fā)放數(shù)申報(bào)的,比如,20年9月發(fā)放了7、8月兩個(gè)月,就申報(bào)7-8月工資,在7、8月當(dāng)月沒有發(fā)放工資的就零申報(bào)收入,這樣做下來,9一12月工資計(jì)提了但是沒有發(fā)放,我在個(gè)稅收入零申報(bào)了,今年21年1月發(fā)放了,那這個(gè)9一12月工資是21年1月申報(bào)?對(duì)嗎?我覺得好像做錯(cuò)了,老師,是不是計(jì)提后就要申報(bào)個(gè)稅才對(duì)呀?是不是,這個(gè)1月申報(bào)去年20年12月個(gè)稅時(shí)就全部申報(bào)9一12月工資收入?老師,求教!
公司今年發(fā)工資只有了1月至6月的,7月至12月的沒有發(fā),但是社保買的是全年1月至12月的,想做7月至12月的工資表補(bǔ)發(fā)工資,但是如果當(dāng)時(shí)7月至12月個(gè)稅0報(bào),做工資表補(bǔ)發(fā)和申報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)的數(shù)又對(duì)不上,如果不補(bǔ)發(fā)社保個(gè)人部分在賬上又沖不掉,該怎么解決?
殘保金計(jì)算,我司7月才開展業(yè)務(wù),7月的工資,8月才申報(bào)繳稅個(gè)稅,12月的工資在1月繳納,如果按個(gè)稅系統(tǒng),實(shí)際,1到7月,是申報(bào)法人0申報(bào)的,那么我這個(gè)年在職人工怎么取數(shù),是按1到12月個(gè)稅的合計(jì)人數(shù)除12?還是,按7到1月實(shí)際歸屬于當(dāng)年的工資人數(shù)來核算在職人員?
請(qǐng)問下社保基數(shù)申報(bào)月均工資取數(shù)是按照個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里所屬期上年度1-12月計(jì)算的嗎但是所屬期1-12月數(shù)據(jù)發(fā)放的是12-11月的12月工資是在本年度1月發(fā)這個(gè)取數(shù)到底是按照什么我理解是按照個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)不然也沒有比對(duì)的依據(jù)反正每一年都是這樣取數(shù)的話也不存在錯(cuò)誤對(duì)嗎老師
請(qǐng)問殘保金怎樣算?我們當(dāng)?shù)卣呤?.5%,優(yōu)惠減免政策是超1%按50%繳納,低于1%按90%比例繳納。1月到9月都沒有請(qǐng)殘疾人,我們公司1月到9月人均數(shù)35.67人,年平均工資:48242.08元。10月請(qǐng)了一位殘疾人。殘保金的計(jì)算:,(35.67x1.5%-3/12)x48242.08=13990.2元的殘保金,然后按90%的比例:13990.2x90%=12591.18,最后是按12591.18元來繳納殘保金嗎? 我們年平均人數(shù)是:31.11,年平均工資是:61431.67元。(31.11x1.5%-3/12)*61431.67=17815.18,按90%比例來繳納:17815.18元x90%=16033.66元來繳納?兩種算式哪個(gè)對(duì)?我現(xiàn)在是有點(diǎn)分不清,如果我是在10月份才請(qǐng)殘疾人,那我人平均數(shù)和年平均工資是從1-9月這9個(gè)月的平均數(shù),還是1-12月這12個(gè)月的平均數(shù)來計(jì)算?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那么1到7月,只有1個(gè),0收入呢,也正常除平均數(shù)?
您好,是的,就是正常除
個(gè)稅數(shù)據(jù)跟企業(yè)所得稅報(bào)表也有差的情況下,按哪個(gè)為準(zhǔn)?
您好,賬套里工資費(fèi)用和個(gè)稅申報(bào)一定要一樣的,稅務(wù)比對(duì)不一致是有風(fēng)險(xiǎn)的,以個(gè)稅為準(zhǔn)