你好 借成本費(fèi)用,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
老師我們下游供應(yīng)商走逃了,稅務(wù)局要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,想問問怎么寫分錄?
老師我們供應(yīng)商走逃,稅務(wù)局要求我們把抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。我想問問到分錄咋寫? 借:成本—正數(shù) 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 老師直到繳稅的時(shí)候,后面的分錄咋寫?
老師,你好,我們收到的這張發(fā)票對(duì)方走逃了,稅局讓我這筆賬務(wù)處理沖銷,我該怎么做分錄呢
稅務(wù)局通知我們的上級(jí)供應(yīng)商走逃,讓我們把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢
稅務(wù)局通知我們的上級(jí)供應(yīng)商走逃,讓我們把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
當(dāng)時(shí)做的科目是借庫存商品 貸銀行 貸進(jìn)項(xiàng)稅
現(xiàn)在科目是要做借主營業(yè)務(wù)成本 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
你好 當(dāng)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)在貸方 確定嗎??
借方打錯(cuò)了
你好 借庫存,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出??
為啥要借庫存呢?
有點(diǎn)不理解
你好 不能抵就? 是轉(zhuǎn)到到成本 原來借方科目?
嗯明白了謝謝老師
那后邊結(jié)轉(zhuǎn)是不是借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交增值稅—未交增值稅呀
你好 轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?這個(gè)科目 結(jié)平 再是轉(zhuǎn)出未交,貸未交?
這個(gè)稅務(wù)局要求我們補(bǔ)交的
也是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
你好 是 是? 也是? 科目要結(jié)平做賬是這樣做?